公告摘要
项目编号2361101000004038304
预算金额-
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 曾颖来源: 发布时间: 2023-07-07 09:57:05


一、 *采购人名称:邵阳市新邵县第四中学

二、 *履约供应商名称:新邵县龙溪铺镇你我他商店
三、 *采购项目编号:2361101000004038304
四、 *合同编号:45861117
五、 *验收单位:邵阳市新邵县第四中学
六、 *验收日期:2023年7月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 印油/印泥/印台 亚信 053 红色印泥 15 42.0 亚信\053 验收通过
2 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 20 40.0 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
3 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 20 200.0 晨光/M&G\ABS92892 验收通过
4 得力 7993 PU/PVC笔记本 210 1890.0 得力/deli\7993 验收通过
5 维达 V2885 软包抽取式面纸 5 290.0 维达/Vinda\V2885 验收通过
6 得力 S96 中性笔 106 4452.0 得力/deli\S96 验收通过
7 得力 S555 马克笔 15 225.0 得力/deli\S555 验收通过
8 得力 7102 胶水 112 1120.0 得力/deli\7102 验收通过
9 南孚 5号电池 普通干电池 142 363.52 南孚/NANFU\5号 验收通过
10 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 106 4240.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
11 农夫山泉/NONGFU SPRING 550ml 矿泉水/纯净水 22 891.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550 验收通过
12 PU/PVC笔记本 晨光(M&G) APY1DK78 皮面商务办公记事笔记本 200 3760.0 晨光/M&G\APY1DK78 验收通过
13 湘锐A3 80g 打印/复印纸 70 14700.0 湘锐\湘锐A3 80g 验收通过
14 公牛 公牛(BULL)新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板GN-UUA124带线1.5米 15 1755.0 公牛/BULL\GN-UUA124 验收通过
15 湘锐复印纸 A4 70g 单包(500页/包) 510 15039.9 湘锐\湘锐复印纸 A4 70g 验收通过
16 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) 112 684.32 得力/deli\7317 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曾颖







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