公告摘要
项目编号2551101000015620196
预算金额3876.40元
招标公司湘南学院
招标联系人蒋建宏18973518520
中标联系人-
公告正文
发布人: 蒋建宏 来源: 发布时间: 2024-10-13 14:34:41

湘南学院关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目(项目编号:2551101000015620196)采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息
项目名称:湘南学院关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目
项目编号:2551101000015620196
项目联系人:蒋建宏
项目联系电话:0735-2653128

采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:湘南学院
采购单位地址:郴州市郴州大道889号
采购单位联系人和联系方式:黎进:18973518520
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:753399343
采购单位预算编码:100016
三、成交信息
成交日期:2024年10月13日
总成交金额(元):3876.4(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 湖南爱心文体办公用品有限公司 湖南省郴州市湖南省郴州市北湖区同心路5号百福花园6东110、121、201室 3876.4

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 晨光/M&G ABS92742 5 8.0 40.0
2 得力 9561 一次性纸杯 得力/deli 9561 2 19.0 38.0
3 派格 PG-328 公文包手提袋商务 派格/paige PG-328 2 55.0 110.0
4 得力 2801G 翻页激光笔 绿光翻页笔 得力/deli 2801G 3 159.0 477.0
5 打印/复印纸 欣乐A4 80g复印纸 500张/包 8包/箱 欣乐/UPM Copykid A4 80g 32 26.0 832.0
6 得力 7303 胶水 125ml 得力/deli 7303 5 3.5 17.5
7 洁柔 JR078-06 抽纸 洁柔/C&S JR078-06 10 19.9 199.0
8 玲珑王 玲珑王 红茶200G 玲珑王/lilo.tea 1 98.0 98.0
9 三益档案 1810 档案袋 三益档案/SANISY 1810 30 1.6 48.0
10 南孚 LR03-6B电池 6粒装 南孚/NANFU LR03-6B-6个装 6 15.0 90.0
11 南孚 LR03-6B电池 6粒装 南孚/NANFU LR03-6B-6个装 2 15.0 30.0
12 金士顿 DDR4-2666 内存条 金士顿/Kingston DDR4-2666 1 260.0 260.0
13 S600 256G 忆捷S600固态硬盘2.5英寸256G 忆捷/Eaget S600 256G 2 260.0 520.0
14 U309(64G) 朗科/Netac U309 64G U盘 朗科/Netac U309(64G) 10 65.0 650.0
15 得力 得力18168-3M总控开关 安全门保护插排 得力 18168-3M 2 55.0 110.0
16 爱一心 服务费 排版费 维修费 拆装费 球场画线费 印字 刮胶服务 爱一心 定制费用 1 120.0 120.0
17 得力 得力30405棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(1卷/袋)(25255) 得力/deli 30405 10 1.4 14.0
18 维克奇航杯塑料杯/100只装(特价)/一次性纸杯 维克奇 100只塑杯 1 9.9 9.9
19 晨光 K-35 中性笔 晨光/M&G K-35 10 2.2 22.0
20 得力0213不锈钢厚层订书钉 23/13 1000枚/盒 得力/deli 0213 5 9.9 49.5
21 卡西欧 DY-120 电子计算器 中号语音计算器 卡西欧/Casio DY-120 1 79.0 79.0
22 得力2091美工刀 得力/deli 2091 2 15.0 30.0
23 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) 得力/deli 0014 5 6.5 32.5
24 【运费】 1 0.0


六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。





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