公告摘要
项目编号2161101000008944225
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 彭军林来源: 发布时间: 2023-12-22 20:36:29


一、 *采购人名称:邵东市财政事务中心

二、 *履约供应商名称:邵东市宋家塘永前办公用品店
三、 *采购项目编号:2161101000008944225
四、 *合同编号:49681074
五、 *验收单位:邵东市财政事务中心
六、 *验收日期:2023年12月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 联想 打印机维修维护 1 380.0 联想/lenovo\维修维护 验收通过
2 华为 电脑维修维护 1 360.0 华为/Huawei\维修 验收通过
3 清水 清水(SHIMIZU) 双层高硼硅玻璃杯泡茶水杯便携带提环 8591 钢本色350ml 2 160.0 清水\玻璃杯 验收通过
4 香驰 烤火取暖器 2 360.0 香驰\取暖器 验收通过
5 大迈(DM)8GB USB2.0 U盘 PD203 2 80.0 大迈/DM\PD203 验收通过
6 亚太森博 A4 70g 打印/复印纸 2 360.0 亚太森博\A4 70g 验收通过
7 联想 键盘鼠标KM120/MS101 1 65.0 联想/lenovo\键鼠 验收通过
8 联想 打印机维修维护 1 480.0 联想/lenovo\维修维护 验收通过
9 忆捷(EAGET) USB3.0 U盘 F60 1 160.0 忆捷/Eaget\F60 验收通过
10 轩之瑞 致优/标拓2612硒鼓/2451粉盒/2325粉盒/2441粉盒/2350/2250鼓架/2451鼓架/M100D/奔图413粉盒 2 360.0 轩之瑞\硒鼓 验收通过
11 西玛 空白凭证纸通用会计用品记账凭证纸/封面纸 12 240.0 西玛/simaa\凭证 验收通过
12 普联 网络维护维修 1 50.0 普联/TP-Link\维护 验收通过
13 华为 电脑维修维护 1 50.0 华为/Huawei\维修 验收通过
14 大迈(DM)8GB USB2.0 U盘 PD203 2 140.0 大迈/DM\PD203 验收通过
15 晨光 长尾夹1#2#3#4#5# 10 100.0 晨光/M&G\长尾夹 验收通过
16 晨光 长尾夹1#2#3#4#5# 6 108.0 晨光/M&G\长尾夹 验收通过
17 晨光 长尾夹1#2#3#4#5# 6 132.0 晨光/M&G\长尾夹 验收通过
18 公牛 插座插板 6 480.0 公牛/BULL\GN -109K 验收通过
19 晨光 长尾夹1#2#3#4#5# 6 96.0 晨光/M&G\长尾夹 验收通过
20 新贵 新贵GM368悬浮式背光USB机械键盘插拔游戏网吧网咖青轴 1 320.0 新贵/NEWMEN\368 验收通过
21 普通干电池 晨光/M&G 五号电池儿童玩具遥控器鼠标电池5号无汞碱性计算器电池办公用品 ARC92554【2粒/卡】 12 60.0 晨光/M&G\ARC92554 验收通过
22 晨光(M&G) 纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 ADM94516方格【12个装】 100 200.0 晨光/M&G\ADM94516 验收通过
23 晨光(M&G)文具0.5mm红色中性笔 碳素纤维头签字笔 会议笔水笔 12支/盒MG2180 12 432.0 晨光/M&G\MG2180 验收通过
24 轩之瑞 2612/388/101/联想/兄弟/奔图/晨光碳粉 1 40.0 轩之瑞\碳粉 验收通过
25 晨光碳粉盒MG-C2612T易加粉激光ADG99002 1 260.0 晨光/M&G\ADG99002 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:彭军林







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