公告摘要
项目编号2721101000005802668
预算金额90.00元
招标公司洞口县审计局
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张欣欣来源: 发布时间: 2023-09-21 20:54:11


一、 *采购人名称:洞口县审计局

二、 *履约供应商名称:洞口县冠军文化体育用品配送中心
三、 *采购项目编号:2721101000005802668
四、 *合同编号:47169396
五、 *验收单位:洞口县审计局
六、 *验收日期:2023年9月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 A048A-01 中性笔红色 5 90.0 得力/deli\A048A-01 验收通过
2 齐心 A1297 档案盒55mm 100 1500.0 齐心/Comix\A1297 验收通过
3 得力 得力/deli 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 25 100.0 得力/deli\0232 验收通过
4 3M 便利贴纸 3 12.0 3M\便条纸 验收通过
5 awp30812 晨光/M&G AWP30812 铅笔 5 60.0 晨光/M&G\awp30812 验收通过
6 晨光/M&G GP1111中性笔(12支/盒) 68 1224.0 晨光/M&G\GP1111 验收通过
7 得力/deli 7122固体胶棒(只) 20 60.0 得力/deli\7122 验收通过
8 得力/deli 6039剪刀(混)(把) 5 60.0 得力/deli\6039 验收通过
9 卡西欧 DY-120 电子计算器 计算器 10 550.0 卡西欧/Casio\DY-120 验收通过
10 易利丰 党徽 100 200.0 易利丰/elifo\党徽 验收通过
11 渡川舟文创 收发文单 收发文处理单 20 100.0 渡川舟文创\收发文单 验收通过
12 金万年 记号笔 油性记号笔 5 15.0 金万年\记号笔 验收通过
13 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 100 200.0 得力/deli\0012 验收通过
14 晨光 晨光(M&G)ADM94516A A4白色方格钮扣袋 按扣袋 办公文件袋档案袋资料整理收纳袋 【1个装】 100 150.0 晨光/M&G\ADM94516A 验收通过
15 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 50 1100.0 得力/deli\8552 验收通过
16 得力 0367 省力订书机 (单位:台) 混 10 290.0 得力/deli\0367 验收通过
17 博文 18120 PU/PVC笔记本 20 440.0 博文/bowen\18120 验收通过
18 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 透明胶48mm*100y*50um(6卷/筒) 2 60.0 得力/deli\30205 验收通过
19 晨光 M&G ADM94745B 晨光3寸档案盒(蓝) 19 190.0 晨光/M&G\ADM94745 验收通过
20 PU/PVC笔记本 晨光皮面笔记本 45 720.0 晨光/M&G\APYLN488 验收通过
21 晨光办公用3号彩色回形针PP盒装ABS91699(100枚/盒) 20 60.0 晨光/M&G\ABS91699 验收通过
22 南孚 聚能环3代南孚电池 120 600.0 南孚/NANFU\5号、7号 验收通过
23 晨光高级光敏印油(红)AYZ97509 10 120.0 晨光/M&G\AYZ97509 验收通过
24 晨光胶水AWG97034 5 10.0 晨光/M&G\AWG97034 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张欣欣







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