公告摘要
项目编号2751101000017570661
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 钟如钢 来源: 发布时间: 2024-12-04 10:18:03


一、 *采购人名称:湖南人文科技学院

二、 *履约供应商名称:娄底市娄星区博大文体湘阳店
三、 *采购项目编号:2751101000017570661
四、 *合同编号:56373964
五、 *验收单位:湖南人文科技学院
六、 *验收日期:2024年12月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 9845 三联文件框/文件栏/文件篮 4 102.0 得力/deli\9845 三联文件框/文件栏/文件篮 验收通过
2 得力 82700无线静音鼠标 1 88.0 得力/deli\82700无线静音鼠标 验收通过
3 CL 家居消毒液 消毒液/酒精JJ 20 200.0 CL\消毒液/酒精JJ 验收通过
4 GZG 碳化竹罐大号6.5-7.5 25 200.0 GZG\碳化竹罐大号6.5-7.5 验收通过
5 ACR 一次性CPR复苏面膜MMO 200 200.0 ACR\一次性CPR复苏面膜MMO 验收通过
6 TG 23#刀片DPIAN 100 200.0 TG\23#刀片DPIAN 验收通过
7 AQ胶布JBU 9 405.0 A\AQ胶布JBU 验收通过
8 AQ AQ肌肉贴5cm*5m/卷 11 605.0 AQ\AQ肌肉贴5cm*5m/卷 验收通过
9 JYL 捆绑带/弹力带7.5*450CM 40 240.0 JYL\弹力绷带7.5*450CM 验收通过
10 F·L 肺活量过滤器GLQI 20 700.0 F·L\肺活量过滤器GLQI 验收通过
11 FC 肺活量吹嘴LC 100 300.0 FC\肺活量吹嘴LC 验收通过
12 榄菊 榄菊蚊香10盘/盒 10 45.0 榄菊/Lanju\榄菊蚊香10盘/盒 验收通过
13 华强 黑、红垃圾袋LJD 10 60.0 华强\黑、红垃圾袋LJD 验收通过
14 妙洁 钢丝球 10 20.0 妙洁/magic\妙洁钢丝球 验收通过
15 威露士 525ml (Walch)健康抑菌洗手液 6 90.0 威露士/Walch\525ml (Walch)健康抑菌洗手液 验收通过
16 得力 5603档案盒/档案夹 40 592.0 得力/deli\5603档案盒/档案夹 验收通过
17 清风 清风卫生纸49208-1 6 165.0 清风/qingfeng\清风卫生纸49208-1 验收通过
18 晨光 风速Q7(0.7mm) 中性笔 48 72.0 晨光/M&G\风速Q7(0.7mm) 中性笔 验收通过
19 得力 0763电热水壶1.5L(灰白)(台) 1 128.0 得力\0763电热水壶1.5L(灰白)(台) 验收通过
20 久量手电筒9002 1 38.0 DP久量\久量手电筒9002 验收通过
21 子弹头电插板TS-102C 3*4.8米 10 480.0 子弹头\电插板TS-102C 验收通过
22 南孚 5号普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
23 南孚7号电池 100 250.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
24 丰蓝1号 普通干电池 南孚丰蓝大号电池1#电池 4 24.0 南孚/NANFU\丰蓝1号 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:钟如钢







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