公告摘要
项目编号1974302000000097498
预算金额922.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市经贸旅游学校 
二、    *履约供应商名称:  合肥科龙文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号:  1974302000000097498  
四、    *合同编号:   30187666 
五、    *验收单位:  合肥市经贸旅游学校 
六、    *验收日期:  2024年3月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 两面针抑菌消毒液青蒿免洗手液速干500ml 24 600.0 两面针\青蒿抑菌洗手液 500ml 验收通过
2 倍尔康/DERRCOM 倍尔康(BERRCOM)电子JXB-178红外测温仪 20 2900.0 倍尔康/DERRCOM\倍尔康JXB-178 验收通过
3 欧洁(oyeah)75%消毒酒精500ml 皮肤物品清洁消毒酒精 家居液 30 315.0 欧洁\500ml 验收通过
4 朴厨 30L黄色垃圾桶脚踏式垃圾桶 20 1120.0 朴厨\30L 验收通过
5 富光牌迈途旅行壶2200ml不锈钢大容量保温瓶车载FGL-3638运动壶/旅行壶 1 189.0 富光\富光FGL-3638 验收通过
6 易利丰/elifo 易利丰(elifo) 防水党旗3号(128*192)其它展示用品 5 110.0 易利丰/elifo\3号 验收通过
7 古达 自粘墙纸旧家具翻新贴门木板桌面衣柜子贴纸 500 2250.0 古达\自粘贴纸 验收通过
8 得力/deli 得力(deli)文具胶带/小胶带 18mm*30y/8卷/筒 30065(/胶纸/胶条) 120 576.0 得力/deli\30665 验收通过
9 得力/deli 得力(deli)高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m)30435 胶带/胶纸/胶条 288 345.6 得力/deli\30435 验收通过
10 得力/deli 得力(deli)透明封箱胶带打包胶带 30367(/胶纸*胶条) /胶纸条 72 324.0 得力/deli\30367 验收通过
11 得力 7102 胶棒固体胶21g 768 921.6 得力/deli\7102 验收通过
12 市下 园艺花园杀虫喷壶家用浇水洒水喷壶 20 300.0 市下/SeeSa\喷壶 验收通过
13 振德 口罩N95防护口罩头戴耳带式 268 12998.0 振德\N95防护口罩 验收通过
14 振德 I型 一次性口罩50只/盒 1069 33994.2 振德\I型 验收通过
15 晨光 G-5 替芯/铅芯0.5mm按动子弹头中性笔签字笔芯(K35/S01适用) 216 2937.6 晨光/M&G\G-5 验收通过
16 晨光 V3401 中性笔0.5全针管签字笔学生用考试用办公签字笔 144 2664.0 晨光/M&G\V3401 验收通过
17 消博士 免洗手消毒洗手液凝胶 消毒液办公室居家消毒 258ml 816 27744.0 消博士\258ml 验收通过
18 三环 挂锁铁挂锁柜仓库锁头房门长梁厚版铁挂锁 60 588.0 三环/tri-circle\362(25mm) 验收通过
19 三环 挂锁铁挂锁柜仓库锁头房门长梁厚版铁挂锁 360 2700.0 三环/tri-circle\362(25mm) 验收通过
20 舒肤佳 108 香皂手洗澡两用肥皂清香 有效洗去细菌温和纯白清香108g 72 396.0 舒肤佳/safeguard\108 验收通过
21 得力 0018 金属回形针曲别针回形针100个/盒 500 900.0 得力/deli\0018 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0199080014
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