公告摘要
项目编号2681451000000582027
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖市保定中心小学 

二、    *履约供应商名称:  芜湖博美办公设备销售有限公司 

三、    *采购项目编号:  2681451000000582027  

四、    *合同编号:   30824791 

五、    *验收单位:  芜湖市保定中心小学 

六、    *验收日期:  2024年10月24日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 海绵胶带泡棉双面胶带 5 25.0 得力/deli\JL114 验收通过
2 张小泉 HSD-145 多功能小剪刀 5 65.0 张小泉\HSD-145 验收通过
3 得力 文件篮四联带笔筒收纳一体式文件框网状镂空文件架 2 196.0 得力/deli\78988 验收通过
4 创易 抽杆夹便条夹/照片夹 20 44.0 创易\CY333 验收通过
5 晨光 ADM95098B A4蓝色粘扣档案盒 办公加厚资料册文件盒 50 750.0 晨光/M&G\ADM95098B 验收通过
6 得力 得力 省订书机力装订机配件订书机 3 175.5 得力/deli\0465 验收通过
7 宝格 教学粉笔擦 全棕羊毛黑板擦仪器 70 350.0 宝格\T-056 验收通过
8 得力 19206 加厚一次性杯子 水杯/纸杯 6 48.0 得力/deli\19206 验收通过
9 创易 A4文件夹板夹加厚轻便夹写字垫板 5 63.0 创易\0258 验收通过
10 得力 起钉器文件夹办公用 订书机取钉器 配件小号省力迷你订书钉去除器起订器拔钉器 3 9.0 得力/deli\0231 验收通过
11 得力 办公7103胶棒线材 48 120.0 得力/deli\7103 验收通过
12 得力 0012订书钉通用型12#订书针办公用品钉书订 装订耗材单盒 30 66.0 得力/deli\0012 订书钉 验收通过
13 得力 5506 文件袋 10 22.0 得力/deli\5506 验收通过
14 得力 文件篮 2 84.0 得力\9848 验收通过
15 振信 无痕粘钩承重免钉钩子挂钩 10 34.0 振信\9926 验收通过
16 装订线材回形针曲别针办公整理大头针学生试卷夹彩色固定别针 16 175.84 得力/deli\37 验收通过
17 其它 透明胶带胶条 5 35.0 无品牌\其它 验收通过
18 得力(deli)会议记录皮面本 商务记事本笔记本子文具办公用品 黑 7950 会议记录 25K/80页硬面抄 10 110.0 得力\得力(deli)会议记录皮面本 商务记事本笔记本子文具办公用品 黑 7950 会议记录 25K/80页 验收通过
19 齐心 B2672 胶水 24 69.6 齐心/Comix\B2672 验收通过
20 得力 8529 票夹/长尾夹 15 222.0 得力/deli\8529 验收通过
21 晨光(M&G) 长尾夹黑色桶装长尾夹50mm 12枚装票夹1大号办公学习夹子 12只/罐(ABS92732) 5 90.0 晨光/M&G\晨光(M&G) ABS92732 验收通过
22 得力 33425 票夹/长尾夹 25 345.0 得力/deli\33425 验收通过
23 广博 PJTC009 票夹/长尾夹 20 300.0 广博/Guangbo\PJTC009 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   黄宏生 





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