公告摘要
项目编号2401101000010753790
预算金额98.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王旭来源: 发布时间: 2024-03-29 11:17:29


一、 *采购人名称:怀化市国防动员办公室

二、 *履约供应商名称:经济开发区时通文具商行
三、 *采购项目编号:2401101000010753790
四、 *合同编号:51026516
五、 *验收单位:怀化市国防动员办公室
六、 *验收日期:2024年3月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 立白 金桔洗洁精4kg 4KG洗洁精 2 98.0 立白/Liby\金桔洗洁精4kg 验收通过
2 得力 贴纸 1 6.0 得力/deli\7738 验收通过
3 得力 3819 铜版纸 6 150.0 得力/deli\3819 验收通过
4 清风 B338C2 心相印 3200抽纸 72 1800.0 清风/qingfeng\B338C2 验收通过
5 美厨 MCWA601 一次性纸碗 5 450.0 美厨\MCWA601 验收通过
6 熊猫 筷子 50 150.0 熊猫\一次性筷子 验收通过
7 用友 A4装订纸 3 60.0 用友/yonyou\KPJ101 验收通过
8 得力 3185 25-02笔记本 2 44.0 得力/deli\3185 验收通过
9 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) 30 33.0 得力/deli\7091 验收通过
10 得力 85601 热水壶 1 220.0 得力/deli\85601 验收通过
11 得力 1555 算术型计算器 5 230.0 得力/deli\1555 验收通过
12 晨光 AKPJ8601 中性笔 288 633.6 晨光/M&G\AKPJ8601 验收通过
13 得力 6600 中性笔 0.5mm 红色 24 24.0 得力/deli\6600 验收通过
14 得力 9533 票夹/长尾夹 62 260.4 得力/deli\9533 验收通过
15 米狗 刷子 50 300.0 米狗/meeegou\BM-DZ003 验收通过
16 得力 33071 100平口垃圾袋 3 120.0 得力/deli\33071 验收通过
17 得力 装订夹条 3 2.4 得力/deli\3831 验收通过
18 三立 敞口垃圾桶 敞口彩色垃圾桶 2 30.0 三立\敞口垃圾桶 验收通过
19 齐心 CM-5008 装订机垫片 50 250.0 齐心/Comix\CM-5008 验收通过
20 得力 装订机配件 5 290.0 得力/deli\3839 验收通过
21 洁丽雅 6443 毛巾/面巾/方巾 抹布 30 240.0 洁丽雅/grace\6443 验收通过
22 阿斯卡利 簸箕 10 100.0 阿斯卡利\大号加厚不锈钢簸箕 验收通过
23 得力 9385 收据 50 100.0 得力/deli\9385 验收通过
24 得力 9555 垃圾桶 10 100.0 得力/deli\9555 验收通过
25 如歌 A4不干胶 10 350.0 如歌\RG-A4-4330 验收通过
26 华恺之星 塑料成人凳子 10 250.0 华恺之星\塑料凳子 验收通过
27 彩色复印纸 齐心 C6084 A4 80g彩色多功能复印纸 100张 大红色 22 220.0 齐心/Comix\C6084 验收通过
28 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 20 300.0 得力/deli\8551 验收通过
29 南孚 5号电池 普通干电池 100 300.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
30 普通干电池 双鹿电池 9V 6f22方块碳性万用表报警器玩具遥控器不充电 50 190.0 双鹿\9V 验收通过
31 玛丽 A4 70g 500张/包 彩色复印纸 5 150.0 玛丽\A4 70g大红 500张/包 验收通过
32 公牛(BULL) GN-109K 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 3米 5 250.0 公牛/BULL\GN-109K 3M 验收通过
33 公牛/BULL GN-403 电源插座 4 234.0 公牛/BULL\GN-403 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王旭







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