公告摘要
项目编号2421101000014308829
预算金额98.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 曹水波 来源: 发布时间: 2024-09-18 10:08:54


一、 *采购人名称:怀化市综合交通运输协调服务中心

二、 *履约供应商名称:鹤城区语林办公文具配送店
三、 *采购项目编号:2421101000014308829
四、 *合同编号:53749456
五、 *验收单位:怀化市综合交通运输协调服务中心
六、 *验收日期:2024年9月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 沁园 净水/饮水机配件耗材/抽水器 2 25.6 沁园/QINYUAN\FCC691 验收通过
2 中健 无纺布帽 防晒帽 草帽 20 276.0 中健\防嗮草帽子 验收通过
3 鹿为 ZGL021 笔记本多功能支架/桌/显示器增高架电脑增高架 1 228.0 鹿为\ZGL021 验收通过
4 齐心 C318 文件袋 16 28.8 齐心/Comix\C318 验收通过
5 广博 A6399 文件袋 20 32.0 广博/Guangbo\A6399 验收通过
6 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷筒纸 空心卷纸 12 393.6 维达/Vinda\V4028 验收通过
7 200抽*10包 洁柔纸巾可湿水抽纸软抽纸3层无香卫生纸家用纸抽餐面巾纸 1 267.99 洁柔/C&S\200抽*10包 验收通过
8 博文 550 PU/PVC笔记本 皮面笔记本 记事本 6 142.8 博文/bowen\550 验收通过
9 公牛 GN-610 电源插座插板 1 98.0 公牛/BULL\GN-610 验收通过
10 齐心 B4050 票夹/长尾夹 2 35.6 齐心/Comix\B4050 验收通过
11 得力 0468 订书机 2 51.0 得力/deli\0468 验收通过
12 齐心 EB423 长尾夹 1 8.8 齐心/Comix\EB423 验收通过
13 得力 33602 胶带/胶纸/胶条 2 27.6 得力/deli\33602 验收通过
14 胶棒 晨光25g高粘度固体胶MG7104 2 9.6 晨光/M&G\MG7104 验收通过
15 便签本/便条纸/N次贴 得力 7739 记事贴便签纸便利贴 76x126mm (单位:包) 混色 6 28.8 得力/deli\7739 验收通过
16 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) 5 10.0 得力/deli\0018 验收通过
17 晨光 0.5 中性笔 24 55.2 晨光/M&G\0.5 验收通过
18 宝克大容量中性笔 黑色0.5mm 0.7mm 1.0mm 1 45.6 宝克/Baoke\PC2948 验收通过
19 得力 得力5342文件夹(蓝)(只) 8 94.4 得力/deli\5342 验收通过
20 清清美50只装 垃圾袋45*55 10 98.0 清清美\6193 验收通过
21 清清美一次性纸杯6271 8 78.4 清清美\6271 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曹水波







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