公告摘要
项目编号2311101000011605123
预算金额9.00元
招标联系人-
中标公司韶山市俏俏办公用品店20.72元
中标联系人-
公告正文
发布人: 学校下单专用来源: 发布时间: 2024-05-06 17:31:24


一、 *采购人名称:韶山市姜堰希望学校

二、 *履约供应商名称:韶山市俏俏办公用品店
三、 *采购项目编号:2311101000011605123
四、 *合同编号:51658511
五、 *验收单位:韶山市姜堰希望学校
六、 *验收日期:2024年5月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 美乐 红领巾 20 40.0 美乐\无型号 验收通过
2 诗元 毛笔 20 160.0 诗元\无型号 验收通过
3 晨光/M&G ADM94818B 75mm档案盒 4 60.0 晨光/M&G\ADM94818B 验收通过
4 得力 0017 别针/回形针/大头针 3 18.0 得力/deli\0017 验收通过
5 得力0012 订书钉 订书针 2 5.0 得力/deli\得力0012 验收通过
6 得力5861抽杆夹(混) (单位:个) 20 52.0 得力/deli\5861 验收通过
7 得力5609档案盒(蓝)(只) 4 45.16 得力/deli\5609 验收通过
8 得力 S502 思达可加墨白板笔 2.0mm 10支/盒(单位:支) 黑 6 21.48 得力/deli\S502 验收通过
9 得力5901抽杆夹(混)(只) 20 69.6 得力/deli\5901 验收通过
10 得力5534抽杆夹(白)(只) 20 47.0 得力/deli\5534 验收通过
11 得力(deli)8529长尾票夹套装(单位:筒)混 1 19.66 得力/deli\8529 验收通过
12 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) 4 24.44 得力/deli\7317 验收通过
13 得力7107固体胶(透明)(单位:支) 4 9.4 得力/deli\7107 验收通过
14 晨光/M&G ASC99381 加厚十层可撕板擦 8 56.08 晨光/M&G\ASC99381 验收通过
15 晨光/M&G ABS92738 50mm长尾夹 12只/罐 1 15.64 晨光/M&G\ABS92738 验收通过
16 晨光/M&G ABS92742 5#19mm长尾夹 40只/罐 1 9.14 晨光/M&G\ABS92742 验收通过
17 晨光/M&G K35 蓝 中性笔 【12支/盒】 48 136.8 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
18 晨光/M&G K35 蓝 中性笔 【12支/盒】 48 136.8 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
19 晨光(M&G)文具32K/160张黑色会议记录皮面本 办公笔记本 普惠型商务记事本子 单本装APY1FK78 20 184.2 晨光/M&G\APY1AK78 验收通过
20 晨光双面棉纸胶带24mm*10y-AJD95747[ 12卷装] 1 26.32 晨光/M&G\AJD95747 验收通过
21 晨光(M&G) AJD95787 文具45um透明封箱胶带 打包胶带 大胶布 宽60mm*30y(总长137米) 【5卷装】 4 58.88 晨光/M&G\AJD95787 验收通过
22 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&G AJD97349 12mm*10y双面胶带 20卷装 8 20.72 晨光/M&G\AJD97349 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:学校下单专用







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