公告摘要
项目编号2381101000013248840
预算金额855.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 株洲市体育路中学 来源: 发布时间: 2024-07-04 15:02:14


一、 *采购人名称:株洲市芦淞区教育局

二、 *履约供应商名称:天元区自然坊日化百货商行
三、 *采购项目编号:2381101000013248840
四、 *合同编号:52961351
五、 *验收单位:株洲市芦淞区教育局
六、 *验收日期:2024年7月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 30 105.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋 验收通过
2 舒荣 折纸/手工纸 300 450.0 舒荣\大白纸 验收通过
3 北极星 79507 闹钟/挂钟 15 855.0 北极星/POLARIS\79507 验收通过
4 极度空间 气球 30 450.0 极度空间\极度空间气球 验收通过
5 金士顿 读卡产品 2 100.0 金士顿\金士顿MLP 验收通过
6 九喜 专用型 灭鼠/杀虫剂 20 120.0 九喜\专用型 验收通过
7 大卫 卫浴五金/挂件 12 384.0 大卫\地刮器 验收通过
8 索普拉 缝纫DIY成品 2 110.0 索普拉/SOPLA\墙壁手机挂袋 验收通过
9 布之美 帐篷 帐篷/天幕/帐篷配件 14 2884.0 布之美\帐篷 验收通过
10 茶花 S钩 12 120.0 茶花\2921 验收通过
11 齐心 A7076 文件夹 25 150.0 齐心/Comix\A7076 验收通过
12 百斯卡 篮球网 10 180.0 百斯卡 /BESKA\1只装 耐用加粗款 验收通过
13 得力 7092 胶棒 80 144.0 得力/deli\7092 验收通过
14 晨光 4220 中性笔 12 210.0 晨光/M&G\4220 验收通过
15 得力 文件夹配件 150 375.0 得力/deli\63105 验收通过
16 得力 S01 中性笔 10 200.0 得力/deli\S01 验收通过
17 妙洁 MDGC30 一次性手套 40 140.0 妙洁/magic\MDGC30 验收通过
18 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 150 570.0 妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm 验收通过
19 晨光 AJD99578 胶带/胶纸/胶条 100 200.0 晨光/M&G\AJD99578 验收通过
20 双丰 240L医废垃圾袋 垃圾袋 45 1125.0 双丰\240L医废垃圾袋 验收通过
21 得力 文件袋 300 450.0 得力/deli\8308 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:株洲市体育路中学







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