公告摘要
项目编号2101451000000657206
预算金额98.00元
招标公司苏滁实验学校
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 苏滁实验学校 

二、    *履约供应商名称:  滁州旺路通讯设备有限公司 

三、    *采购项目编号:  2101451000000657206  

四、    *合同编号:   30913542 

五、    *验收单位:  苏滁实验学校 

六、    *验收日期:  2024年12月4日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 科美特 垃圾袋 垃圾袋 4 98.0 科美特\垃圾袋 验收通过
2 科美特 垃圾袋 垃圾袋 5 100.0 科美特\垃圾袋 验收通过
3 得力 5953 档案袋 2 19.0 得力/deli\5953 验收通过
4 得力 MR3130-01 抽纸 4 88.0 得力/deli\MR3130-01 验收通过
5 迪克晨西 家用瓷器 15 375.0 迪克晨西 /DKCX\DK-1003 验收通过
6 富光 杯子套装/情侣对杯 13 1014.0 富光\杯子套装 验收通过
7 图书档案装具 15 375.0 其他家\202403 验收通过
8 普搜 捆绑带 1 15.0 普搜\丝带 验收通过
9 布之美 台布/餐布 2 160.0 布之美\红色绒布 验收通过
10 得力 6817 白板笔 1 12.0 得力/deli\6817 验收通过
11 得力 BT131 便签本/便条纸/N次贴 24 48.0 得力/deli\BT131 验收通过
12 得力 9560 纸杯 6 72.0 得力/deli\9560 验收通过
13 晨光 ALJ99405 垃圾袋 3 12.0 晨光/M&G\ALJ99405 验收通过
14 得力 7102 胶棒 1 15.0 得力/deli\7102 验收通过
15 得力 9863 印油/印泥/印台 4 20.0 得力/deli\9863 验收通过
16 得力 9863 印油/印泥/印台 4 20.0 得力/deli\9863 验收通过
17 茶花 150001 收纳箱/盒/袋 2 56.0 茶花\150001 验收通过
18 得力 PB106 文件座/文件架/文件框 9 198.0 得力/deli\PB106 验收通过
19 得力 908 笔筒/座/插/架 2 22.0 得力/deli\908 验收通过
20 得力 9118 笔筒/座/插/架 3 57.0 得力/deli\9118 验收通过
21 中伟 书架 1 158.0 中伟\中伟书架 验收通过
22 得力 碳带81522(单卷装) 色带/碳带 6 63.6 得力/deli\碳带81522(单卷装) 验收通过
23 马培德 194109CH 各类尺/三角板 59 560.5 马培德/Maped\194109CH 验收通过
24 得力 5302 文件夹 4 36.0 得力/deli\5302 验收通过
25 得力 0414 订书机 3 35.4 得力/deli\0414 验收通过
26 得力 0290 订书机 1 45.0 得力/deli\0290 验收通过
27 得力 0013 订书钉 1 12.5 得力/deli\0013 验收通过
28 得力 0012 订书钉 1 10.0 得力/deli\0012 验收通过
29 华为智选 GD02 3K 监控摄像机 35 7700.0 华为智选\GD02 3K 验收通过
30 得力 玻璃布胶带 6 30.0 得力/deli\30248 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   肖森伟 





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