公告摘要
项目编号1287008000010656936
预算金额98.00元
招标联系人-
中标公司炎陵县大拇指百货商行680.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈坚来源: 发布时间: 2023-10-31 12:56:44


一、 *采购人名称:炎陵县霞阳镇三河学校

二、 *履约供应商名称:炎陵县大拇指百货商行
三、 *采购项目编号:1287008000010656936
四、 *合同编号:35458397
五、 *验收单位:炎陵县霞阳镇三河学校
六、 *验收日期:2023年10月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 天章(TANGO)新绿天章70gA3复印纸 中高品质款打印纸 500张/包 5包/箱(2500张) 1 50.0 天章/TANGO\70克 A3 验收通过
2 晨光微笑磁粒ASC99399 4 20.0 晨光/M&G\ASC99399 验收通过
3 玛丽001颜料 1 2.5 玛丽\001 验收通过
4 光达01红旗 25 50.0 光达\01 验收通过
5 天顺0414素描纸 1 15.0 天顺 \0414 验收通过
6 星空0012不干胶 4 40.0 星空\0012 验收通过
7 晨光超透封箱胶带60mm*100y(单卷)AJD97389 1 15.0 晨光/M&G\AJD97389 验收通过
8 启恒16K016奖状 1700 510.0 启恒\016 验收通过
9 友邦磁性黑板刷 24 96.0 友邦\222 验收通过
10 气球 14 140.0 B;小贝壳\13 验收通过
11 晨光0123彩带 53 106.0 晨光\0123 验收通过
12 维仕美016金属气筒 2 10.0 维仕美\016 验收通过
13 双面胶 49 98.0 财兴\002 验收通过
14 得力 3223-3号 国旗 (单位:面) 2 72.0 得力/deli\3223 验收通过
15 得力3222-2号国旗(面)(100000583XN) 1 48.0 得力/deli\3222-2 验收通过
16 喷壶 6 60.0 美美\01 验收通过
17 笔记本 750 750.0 四方\022 验收通过
18 长尾夹 1 18.0 得力/deli\05 验收通过
19 长尾夹 1 12.0 得力/deli\02 验收通过
20 长尾夹 1 10.0 得力/deli\01 验收通过
21 便利贴 4 16.0 晨光\02 验收通过
22 便利贴 10 30.0 晨光\01 验收通过
23 得力 6821 记号笔 10支/盒 (单位:支) 红色 42 84.0 得力/deli\6821红 验收通过
24 得力5301文件夹(蓝)(只) 10 80.0 得力/deli\2017030402814 验收通过
25 晨光经济型10mm抽杆夹ADM95105 10 15.0 晨光/M&G\ADM95105 验收通过
26 晨光18mm美工刀旋钮锁扣ASS91316 2 30.0 晨光/M&G\ASS91316 验收通过
27 晨光套尺孔庙祈福ARL96181 30 150.0 晨光/M&G\ARL96181 验收通过
28 晨光自来墨水笔HAWB0243 6 36.0 晨光/M&G\HAWB0243 验收通过
29 晨光5号碱性电池(4粒收缩)ARC92558 10 50.0 晨光/M&G\ARC92558 验收通过
30 晨光尊贵特种纸荣誉证书8K ASC99314 18 180.0 晨光/M&G\ASC99314 验收通过
31 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 30 75.0 晨光/M&G\ADMN4279 验收通过
32 晨光1.2米红领巾ASCN9523 340 680.0 晨光/M&G\ASCN9523 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈坚







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