公告摘要
项目编号2421101000017623432
预算金额96.00元
招标公司常德市财政局
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘炳松 来源: 发布时间: 2024-12-09 08:22:38


一、 *采购人名称:常德市财政局

二、 *履约供应商名称:常德市武陵区如意经销部
三、 *采购项目编号:2421101000017623432
四、 *合同编号:56542681
五、 *验收单位:常德市财政局
六、 *验收日期:2024年12月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 普通干电池 南孚23A12V碱性电池 4 28.0 南孚/NANFU\23A12V 验收通过
2 心相印 茶语丝享4层183克10卷 卷筒纸 卫生纸 4 128.0 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语丝享4层183克10卷 验收通过
3 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 2 50.0 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 验收通过
4 齐心 HC-55-10 档案盒 文件盒 资料盒 5 110.0 齐心/Comix\HC-55-10 验收通过
5 心相印抽纸 5 120.0 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印抽纸 验收通过
6 矿泉水/纯净水 百岁山 饮用天然矿泉水348ml/24瓶(1件) 2 90.0 百岁山/Ganten\天然矿泉水348ml 验收通过
7 齐心 B2001 笔筒/座/插/架 3 135.0 齐心/Comix\B2001 验收通过
8 晨光 ARP50103 中性笔 每盒12支 10 60.0 晨光/M&G\ARP50103 验收通过
9 洁尔惠 垃圾袋超大垃圾袋 5 150.0 洁尔惠\008 验收通过
10 橡胶手套 3 24.0 妙洁/magic\000 验收通过
11 得力0213不锈钢厚层订书钉 23/13 1000枚/盒 3 45.0 得力/deli\0213 验收通过
12 申士25K笔记本 记事本 7625 3 96.0 申士/SNSIR\7625 验收通过
13 齐心 B2163 耐用铁网文件盘 三层黑 单位:个 2 130.0 齐心/Comix\B2163 验收通过
14 超事通 JR-002 80*55*26cm 无纺布收纳编织袋 随机(单位:个) 5 110.0 无品牌\超事通 JR-002 80*55*26cm 验收通过
15 公牛/BULL GN-609 插座 2 116.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
16 齐心 B3064 精致耐用通用型起钉器 3 11.76 齐心/Comix\B3064 验收通过
17 万容喜庆杯BY4780 一次性纸杯 210ml (80只/包) 单位:包 2 30.0 万容/VARY\BY4780 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘炳松







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