公告摘要
项目编号2821101000009207784
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈亮莲来源: 发布时间: 2024-05-14 10:46:21


一、 *采购人名称:新晃侗族自治县卫生健康局

二、 *履约供应商名称:新晃乡巴佬商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号:2821101000009207784
四、 *合同编号:49859823
五、 *验收单位:新晃侗族自治县卫生健康局
六、 *验收日期:2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ASS91463 剪刀 5 35.0 晨光/M&G\ASS91463 验收通过
2 晨光 收纳包 10 180.0 晨光/M&G\ADM92933 验收通过
3 晨光 AYZ97523 印油/印泥/印台 10 45.0 晨光/M&G\AYZ97523 验收通过
4 齐心 C6084-24 彩色复印纸 5 60.0 齐心/Comix\C6084-24 验收通过
5 得力 9556垃圾桶 办公纸篓 垃圾桶 垃圾桶 5 40.0 得力/deli\得力 9556垃圾桶 办公纸篓 垃圾桶 验收通过
6 强效厕清500g 洁厕剂 蓝月亮 强效厕清 500g/瓶 12 180.0 蓝月亮/Blue moon\强效厕清500g 验收通过
7 7442 打印/复印纸 得力 deli A4 70g 多瑙河 复印纸 白色 10 1900.0 得力/deli\7442 验收通过
8 晨光 拆信刀/切纸刀 1 95.0 晨光/M&G\ASSN2204 验收通过
9 康佳 KH-TY07 暖风机/取暖器 5 325.0 康佳/Konka\KH-TY07 验收通过
10 阑欧 GW604 商务公文包 20 360.0 阑欧\GW604 验收通过
11 齐心 磁性贴 B2383 5个装 30mm 配 单位:卡 10 30.0 齐心/Comix\B2383 验收通过
12 晨光 得3428信纸 50 300.0 晨光/M&G\3428 验收通过
13 晨光 AGP15505 迷你中性笔12支/盒 20 480.0 晨光/M&G\AGP15505 验收通过
14 晨光 YT-26 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 10 80.0 晨光/M&G\YT-26 验收通过
15 妙洁 妙洁 MOBD 耐用除尘扫把簸箕组合 (单位:把)(100058180PCS) 4 112.0 妙洁/magic\MOBD 验收通过
16 妙洁MDPD50-TR塑杯206ML50只装-航空杯(包)(100061689PCS) 30 210.0 妙洁/magic\MDPD50-TR 验收通过
17 电源插座 公牛 GN-313 独立开关插座6位 3米 白色 2 170.0 公牛/BULL\GN-313 验收通过
18 晨光 APYREH61 档案盒 100 500.0 晨光/M&G\APYREH61 验收通过
19 晨光 ACT54901 修正液/修正带/修正贴 5 210.0 晨光/M&G\ACT54901 验收通过
20 得力 不干胶标签 10 20.0 得力/deli\7193 验收通过
21 晨光 ADM94814 档案盒 200 1000.0 晨光/M&G\ADM94814 验收通过
22 晨光AEQN8909商务长时间碎纸机 2 1516.0 晨光/M&G\AEQN8909 验收通过
23 晨光/M&G ABS91697 别针/回形针/大头针 30 120.0 晨光/M&G\ABS91697 验收通过
24 晨光/M&G经济型75mm档案盒(蓝) ADM95290 30 420.0 晨光/M&G\ADM95290 验收通过
25 得力/deli 5454纸板文件夹(蓝)(只) 30 330.0 得力/deli\5454 验收通过
26 得力 5048 得力/deli5048长押夹 文件夹(单位:个)蓝 33 330.0 得力/deli\5048 验收通过
27 好媳妇 广州好媳妇不锈钢杆吸水胶棉海绵拖把清洁 5 225.0 好媳妇\AGW-3190 验收通过
28 得力 9373 薄型复写纸 110x215mm(长3 (单位:盒) 蓝色 10 120.0 得力/deli\9373 验收通过
29 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 怡宝纯净水555ml 10 360.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈亮莲







返回顶部