中标
株洲市第八中学关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
450.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2023/12/07
公告摘要
公告正文
发布人: 赵华来源: 发布时间: 2023-12-07 21:23:45
一、 *采购人名称:株洲市第八中学
二、 *履约供应商名称:芦淞区美慧百货经营部
三、 *采购项目编号:2381101000008270610
四、 *合同编号:49158787
五、 *验收单位:株洲市第八中学
六、 *验收日期:2023年12月7日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:赵华
一、 *采购人名称:株洲市第八中学
二、 *履约供应商名称:芦淞区美慧百货经营部
三、 *采购项目编号:2381101000008270610
四、 *合同编号:49158787
五、 *验收单位:株洲市第八中学
六、 *验收日期:2023年12月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨信 档案袋20Cm | 10 | 45.0 | 晨信\档案袋 | 验收通过 | |
2 | 得力 NS192 资料册60页 | 2 | 30.0 | 得力/deli\NS192 | 验收通过 | |
3 | 得力 NS190 资料册30页 | 4 | 43.6 | 得力/deli\NS190 | 验收通过 | |
4 | 狄彩 活页替芯聘书内芯 | 30 | 36.0 | 狄彩\无型号 | 验收通过 | |
5 | 活页替芯 | 200 | 160.0 | 无品牌\A4 | 验收通过 | |
6 | 齐心 PF100AK-1 资料册 | 6 | 165.0 | 齐心/Comix\PF100AK-1 | 验收通过 | |
7 | 现金记账本 | 2 | 36.0 | 无品牌\日记账 | 验收通过 | |
8 | 金录 账本/账册银行帐本 | 4 | 48.0 | 金录\16K | 验收通过 | |
9 | 干燥剂碱盐 | 100 | 300.0 | 无品牌\0851 | 验收通过 | |
10 | 奥克斯 AK-15N01 电热水壶 | 2 | 170.0 | 奥克斯/AUX\AK-15N01 | 验收通过 | |
11 | 充电槽 | 1 | 16.0 | 无品牌\085 | 验收通过 | |
12 | 先锋 D599 美工刀铅笔刀 | 60 | 30.0 | 先锋\D599 | 验收通过 | |
13 | 得力 标签打印纸/条码纸 标签打印纸 | 2 | 130.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
14 | 西玛 8805 单据/收据/凭证 | 5 | 47.5 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
15 | 资料袋 | 200 | 240.0 | 无品牌\其他 | 验收通过 | |
16 | 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 100 | 80.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
17 | 0037 别针/回形针/大头针 10盒装得力回形针彩色回形针办公电镀加厚表层3#回形针文件资料整理分类装订镀镍曲别针桌面办公用品 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
18 | 奖状/证书/聘书 | 50 | 450.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:赵华
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