公告摘要
项目编号2381101000008270610
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司芦淞区美慧百货经营部450.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 赵华来源: 发布时间: 2023-12-07 21:23:45


一、 *采购人名称:株洲市第八中学

二、 *履约供应商名称:芦淞区美慧百货经营部
三、 *采购项目编号:2381101000008270610
四、 *合同编号:49158787
五、 *验收单位:株洲市第八中学
六、 *验收日期:2023年12月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨信 档案袋20Cm 10 45.0 晨信\档案袋 验收通过
2 得力 NS192 资料册60页 2 30.0 得力/deli\NS192 验收通过
3 得力 NS190 资料册30页 4 43.6 得力/deli\NS190 验收通过
4 狄彩 活页替芯聘书内芯 30 36.0 狄彩\无型号 验收通过
5 活页替芯 200 160.0 无品牌\A4 验收通过
6 齐心 PF100AK-1 资料册 6 165.0 齐心/Comix\PF100AK-1 验收通过
7 现金记账本 2 36.0 无品牌\日记账 验收通过
8 金录 账本/账册银行帐本 4 48.0 金录\16K 验收通过
9 干燥剂碱盐 100 300.0 无品牌\0851 验收通过
10 奥克斯 AK-15N01 电热水壶 2 170.0 奥克斯/AUX\AK-15N01 验收通过
11 充电槽 1 16.0 无品牌\085 验收通过
12 先锋 D599 美工刀铅笔刀 60 30.0 先锋\D599 验收通过
13 得力 标签打印纸/条码纸 标签打印纸 2 130.0 得力/deli\得力 验收通过
14 西玛 8805 单据/收据/凭证 5 47.5 西玛/simaa\8805 验收通过
15 资料袋 200 240.0 无品牌\其他 验收通过
16 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 透明胶 100 80.0 得力/deli\30011 验收通过
17 0037 别针/回形针/大头针 10盒装得力回形针彩色回形针办公电镀加厚表层3#回形针文件资料整理分类装订镀镍曲别针桌面办公用品 20 40.0 得力/deli\0037 验收通过
18 奖状/证书/聘书 50 450.0 无品牌\无型号 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:赵华







返回顶部