公告摘要
项目编号2451101000017374466
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 曾丛梅 来源: 发布时间: 2024-11-29 14:31:19


一、 *采购人名称:凤凰县自然资源局

二、 *履约供应商名称:凤凰县新大地文体办公用品店
三、 *采购项目编号:2451101000017374466
四、 *合同编号:56223956
五、 *验收单位:凤凰县自然资源局
六、 *验收日期:2024年11月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 烤火炉 6 360.0 \ 验收通过
2 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli\0012 验收通过
3 鑫都 25K45 PU/PVC笔记本 笔记本 10 180.0 鑫都\25K45 验收通过
4 得力 5501 文件袋 A4按扣资料袋 PP防水档案袋公文袋 150 225.0 得力/deli\5501 验收通过
5 齐心 C5111 荣誉证书 14 168.0 齐心/Comix\C5111 验收通过
6 晨光 起钉器 5 25.0 晨光/M&G\起钉器 5个 验收通过
7 创易 75档案盒 20 560.0 创易\6EkH_DuRf 验收通过
8 晨好 老式削铅笔小刀 8 4.0 晨好\D588塑料柄折叠 验收通过
9 得力 8903 笔筒 3 54.0 得力/deli\8903 验收通过
10 齐心 A1236 档案盒 50 1000.0 齐心/Comix\A1236 验收通过
11 得力 5240 得力/deli 文件夹5240 10 150.0 得力/deli\5240 验收通过
12 0037 别针/回形针/大头针 得力回形针 5 25.0 得力/deli\0037 验收通过
13 得力 8552 得力长尾夹-8552 80 160.0 得力/deli\8552 验收通过
14 得力0371订书机 3 105.0 得力\0371 验收通过
15 得力五栏文件栏 5 250.0 得力/deli\9838 验收通过
16 得力百事贴9085(76*76) 5 25.0 得力/deli\次贴便签本便签纸小本子便条纸文具 验收通过
17 金雕3903会议牌桌牌台签 5 50.0 金雕\JL-3902 验收通过
18 晨光 AWP34307 铅笔 10 10.0 晨光/M&G\AWP34307 验收通过
19 晨光 橡皮擦 30 90.0 晨光/M&G\AXP96317 验收通过
20 公牛GN-316 3M插座 2 150.0 公牛/BULL\316 验收通过
21 公牛 GN-403 10米 总控八联电源插座(单位:个) 1 128.0 公牛/BULL\GN-403(10m) 验收通过
22 得力75354B美术橡皮擦 10 20.0 得力/deli\7535 验收通过
23 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 288 864.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曾丛梅







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