公告摘要
项目编号2031451000000152014
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市医疗保障管理服务中心 
二、    *履约供应商名称:  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号:  2031451000000152014  
四、    *合同编号:   30412690 
五、    *验收单位:  芜湖市医疗保障管理服务中心 
六、    *验收日期:  2024年3月11日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3881 财务凭证装订机 1 390.0 得力/deli\3881 验收通过
2 公牛 GN-609 5米 电源插座 3 165.0 公牛/BULL\GN-609 5米 验收通过
3 得力 7283 涂改修正液/修正带/修正贴 1 3.0 得力/deli\7283 验收通过
4 得力 786 电话机(有绳/无绳/网络) 1 79.0 得力/deli\786 验收通过
5 得力 929 文件篮/公文篮/文件座/文件架/文件框 3 24.0 得力/deli\929 验收通过
6 得力 9175 多功能笔筒/座/插/架 2 32.0 得力/deli\9175 验收通过
7 卡西欧 DX-12B 算术型计算器 9 585.0 卡西欧/Casio\DX-12B 验收通过
8 得力 30065 文具胶带/胶纸/胶条 1 8.0 得力/deli\30065 验收通过
9 妙洁 0462对折胶棉拖把 4 240.0 妙洁/magic\0462 验收通过
10 千鸿 QH-01036塑料盆脸盆 1 9.0 千鸿\QH-01036 验收通过
11 得力 3846空心钻刀装订机配件 10 500.0 得力\3846 验收通过
12 红宇 3900台签其它会议用品 30 195.0 红宇\3900 验收通过
13 得力 9102湿手器沾水器海绵缸财务用品 1 2.1 得力/deli\9102 验收通过
14 开普特 9001扫把组合套装 3 63.0 开普特\9001 验收通过
15 得力 5596网格拉链文件袋 20 80.0 得力\5596 验收通过
16 亚信 装订线材 5 100.0 亚信\004 验收通过
17 好媳妇 7405双桶旋转拖把 1 90.0 好媳妇\7405 验收通过
18 宝克 850 台笔中性笔 24 60.0 宝克/Baoke\850 验收通过
19 得力 9864ES 印油/印泥/印台 2 17.0 得力/deli\9864ES 验收通过
20 得力 791 数字商务子母电话机(有绳/无绳/网络)) 1 400.0 得力/deli\791 验收通过
21 得力 7730 记事贴 便签本/便条纸/N次贴 12 48.0 得力/deli\7730 验收通过
22 得力 0643 卷笔刀/削笔器 2 28.0 得力/deli\0643 验收通过
23 创易CY333-20C报告夹 30 60.0 创易\333 验收通过
24 创易 CY330-18C报告夹 4 28.0 创易\330 验收通过
25 得力7902记事本 10 64.5 得力/deli\7902 验收通过
26 清风 原木金装系列 3层130抽24包/箱 抽纸 15 105.0 清风/qingfeng\原木金装系列 3层130抽24包/箱 验收通过
27 得力 85604 电热水壶 2 210.0 得力/deli\85604 验收通过
28 得力 6824 记号笔 2 2.0 得力/deli\6824 验收通过
29 得力 3040考试专用橡皮 30 30.0 得力\3040 验收通过
30 得力 9573垃圾袋 50 200.0 得力\9573 验收通过
31 得力 30405双面胶带 2 2.4 得力\30405 验收通过
32 魅祥 抹布 百洁布 20 50.0 无品牌\无 验收通过
33 舒肤佳 泡沫抗菌洗手液 洗手液 13 247.0 舒肤佳/safeguard\泡沫抗菌洗手液 验收通过
34 得力7182自粘性贴纸类标签 10 15.0 得力\7182 验收通过
35 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 4 31.2 南孚/NANFU\5号4粒(2代) 验收通过
36 南孚 7号4粒(2代) 普通干电池 3 23.4 南孚/NANFU\7号4粒(2代) 验收通过
37 得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条 1 7.5 得力/deli\30248 验收通过
38 得力 2001美工刀 4 8.0 得力/deli\2001 验收通过
39 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 15 112.5 得力/deli\7601 验收通过
40 得力 得力5500拉链文件袋 5 90.0 得力/deli\5500 验收通过
41 得力(deli) 0012 订书钉 1盒 10 8.8 得力/deli\0012 验收通过
42 得力 0371 得力/deli 0371 省力订书机 5 126.0 得力/deli\0371 验收通过
43 得力 9848 文件座/文件架/文件框 9 180.0 得力/deli\9848 验收通过
44 得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹 2 24.6 得力/deli\8554ES 验收通过
45 得力 7092 固体胶棒胶水 12 24.0 得力/deli\7092 验收通过
46 得力0603 剪刀 4 16.0 得力/deli\得力0603 验收通过
47 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0299306003
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