公告摘要
项目编号2601101000009184583
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司鹤城区金枫办公文体店124.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 唐峰来源: 发布时间: 2024-01-03 15:04:47


一、 *采购人名称:怀化市鹤城区水利局

二、 *履约供应商名称:鹤城区金枫办公文体店
三、 *采购项目编号:2601101000009184583
四、 *合同编号:49840933
五、 *验收单位:怀化市鹤城区水利局
六、 *验收日期:2024年1月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 美诚 c535 美诚中式纸篓 办公用垃圾篓 垃圾桶 5 60.0 美诚\c535 验收通过
2 GN-109K 3米 电源插座 公牛插线板3米6位 4 232.0 公牛/BULL\GN-109K 3米 验收通过
3 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印170克柔影长卷纸 26 650.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 验收通过
4 南孚 7号电池无汞碱性电池 40 100.0 南孚/NANFU\南孚7号 验收通过
5 南孚 5号电池无汞碱性电池 40 100.0 南孚/NANFU\南孚5号 验收通过
6 开普特 WH-9001 扫把撮箕扫把 5 140.0 开普特/KPT\WH-9001 验收通过
7 云洁 抹布 5 30.0 云洁\35*75 验收通过
8 美思 装订胶片A4胶片100丝 3 105.0 美思\A4环保 验收通过
9 雷盛 装订夹条压条(3-35mm)10个/包 8 80.0 雷盛\夹条 验收通过
10 蓝海 A4封面纸彩色封面纸皮纹纸100张180克 3 66.0 蓝海\A4 验收通过
11 HY 3 45mm*450m 胶带/胶纸/胶条 浩远透明胶带宽胶带封箱胶带 3 48.0 HY 3\45mm*450m 验收通过
12 百乐 橡皮擦绘画橡皮擦学生橡皮 10 50.0 百乐/PILOT\ER-FN6 验收通过
13 0018 三角/六角 晨光/M&G 2B AWP30937三角铅笔12支装 3 30.0 晨光/M&G\0018 三角/六角 验收通过
14 550ml 矿泉水/纯净水 农夫山泉550ML矿泉水 30 1050.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
15 公牛 GN-606(3位1.8米)排插 多功能插座 5 140.0 公牛/BULL\GN-606(3位1.8米)排插 验收通过
16 恒洁净 垃圾袋加厚平垃圾袋(50只/卷) 40 200.0 恒洁净\H-0001 验收通过
17 富强 富强230ML100个装一次性加厚防漏纸杯办公杯商务杯 20 260.0 富强\230ml100个 验收通过
18 蓝月亮洗手液500克 10 130.0 蓝月亮/Blue moon\500克 验收通过
19 DT24180 心相印8包装软抽纸 25 500.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 验收通过
20 公牛 公牛GN-605插线板5米10位超功率保护 2 180.0 公牛/BULL\605 验收通过
21 晨光 晨光ys-62自粘便条纸便利贴荧光88页76*102mm 10 35.0 晨光/M&G\ys-62 验收通过
22 毅力K35-18斜纹透明文件袋扣子袋(个) 102 102.0 毅力\K35-18 验收通过
23 好媳妇 好媳妇38CM胶棉拖把 2 124.0 好媳妇\38CM 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:唐峰







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