公告摘要
项目编号2041101000015988648
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张晖群 来源: 发布时间: 2024-10-31 08:02:33


一、 *采购人名称:常德市武陵区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称:武陵区武亿文体用品经营部
三、 *采购项目编号:2041101000015988648
四、 *合同编号:55137904
五、 *验收单位:常德市武陵区市场监督管理局
六、 *验收日期:2024年10月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 MTC3 抹布 40*30cm 4 24.0 妙洁/magic\MTC3 验收通过
2 鑫亿利 厕芳净 500g 2 5.0 鑫亿利\厕芳净 验收通过
3 南洋 橡胶手套 牛筋手套 2 15.0 南洋\南洋牛筋乳胶手套 验收通过
4 得力 33301 胶带/胶纸/胶条 6 102.0 得力/deli\33301 验收通过
5 得力 7651 装订本 记事本 10 20.0 得力/deli\7651 验收通过
6 利得 45*50cm 垃圾袋36加厚垃圾袋 20 120.0 利得\45*50cm 验收通过
7 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
8 心相印 FT18090 抽纸 3 75.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
9 得力 0012 订书钉 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
10 晨光 ARP50904A 中性笔 24 96.0 晨光/M&G\ARP50904A 验收通过
11 斯莫尔 SL-526 商务公文包斯莫尔(SIMOER)SL-526黑色商务公文包办公文件夹手提包文件袋文件包电脑包 4 160.0 斯莫尔/simoer\SL-526 验收通过
12 得力 7442 打印/复印纸 70g 多瑙河 8包装 8 224.0 得力/deli\7442 验收通过
13 康百 F1955R 档案盒 15 480.0 康百\F1955R 验收通过
14 雷达 LD-2519 灭鼠/杀虫剂 1 30.0 雷达/Raid\LD-2519 验收通过
15 齐心 LC-204天辰灰 热水壶 1.7L 1 185.0 齐心/Comix\LC-204天辰灰 验收通过
16 得力 5501 文件袋 20 40.0 得力/deli\5501 验收通过
17 齐心 B3631 彩色长尾票夹 1# 50mm 12只/筒 5 75.0 齐心/Comix\B3631 验收通过
18 广博 W18004 票夹 绿色20cm大票夹 12 90.0 广博/Guangbo\W18004 验收通过
19 威露士 健康抑菌洗手液 洗手液 4 72.0 威露士/Walch\健康抑菌洗手液 验收通过
20 公牛 GN-604 5米 多功能插座 4 352.0 公牛/BULL\GN-604 5米 验收通过
21 得力 5530 报告夹 6 60.0 得力/deli\5530 验收通过
22 心相印 ZB012 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘纸 12卷/件 12 150.0 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 验收通过
23 心相印 BT2712 卷筒纸 24 672.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2712 验收通过
24 APYVR960 晨光 A3打印/复印纸 8 1684.0 晨光/M&G\APYVR960 验收通过
25 晨光 ASS913E8 剪刀 2 31.0 晨光/M&G\ASS913E8 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张晖群







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