公告摘要
项目编号2141451000000382346
预算金额100.00元
招标联系人-
中标公司安徽荣萱商贸有限公司196.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市第五十六中学 
二、    *履约供应商名称:  安徽荣萱商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2141451000000382346  
四、    *合同编号:   30637450 
五、    *验收单位:  合肥市第五十六中学 
六、    *验收日期:  2024年2月28日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 胶棉拖把 10 580.0 妙洁/magic\MOJL(R)/(B) 验收通过
2 乃力 其它中小型健身器材战术板 2 156.0 乃力\战术板 验收通过
3 收谷 便签盒/座党建资料盒 60 768.0 收谷\党建资料盒 验收通过
4 佛山照明 LED球泡 LED灯泡42w 6 160.8 佛山照明/FSL\LED球泡 验收通过
5 磁性围棋贴 1 128.0 无品牌\棋盘 验收通过
6 围棋棋子 1 88.0 无品牌\无型号 验收通过
7 佛山照明 面板灯 8 1344.0 佛山照明/FSL\铝扣式LED面板灯 验收通过
8 粤龙 乳胶手套 家务手套 10 53.0 粤龙\乳胶手套 验收通过
9 美丽雅 HC060159 一次性手套丁腈手套 1 43.8 美丽雅/MARYYA\HC060159 验收通过
10 绿联 笔记本电脑苹果转换线视频线 2 96.0 绿联/Ugreen\11632 验收通过
11 安赛瑞 叉/勺 2 19.6 安赛瑞\7A00292 验收通过
12 乐喏 管道疏通器 4 43.2 乐喏\疏通器 验收通过
13 茶花 刷子 6 47.4 茶花\4408 验收通过
14 得力 S01 中性笔子弹头按动笔 10 236.0 得力/deli\S01 验收通过
15 百斯卡 KYL008 跳绳 2 158.0 百斯卡 /BESKA\KYL008 验收通过
16 紫湖 15米集体跳绳 跳绳 2 138.0 紫湖\15米集体跳绳 验收通过
17 莱弗凯 75%酒精 2 136.0 莱弗凯/Lfcare\5L 验收通过
18 白猫 柠檬红茶1.128kg/瓶 洗洁精 20 236.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶1.128kg/瓶 验收通过
19 绿联 平板电脑数据线 100 980.0 绿联/Ugreen\0.5米 验收通过
20 得力 意见箱/抽奖箱/信件箱 1 58.0 得力/deli\50804 验收通过
21 得力 钟 4 312.0 得力/deli\9006 验收通过
22 金诗洛 KSL062 平板拖把棉纱 2 99.6 金诗洛/KIMSLOW\KSL062 验收通过
23 发科达 家庭环境清洁剂草酸50斤 1 118.0 发科达\发科达 草酸清洁剂25kg 验收通过
24 振能 ZNJ-3226 电热水壶 5 490.0 振能\ZNJ-3226 验收通过
25 好媳妇 拖把配件平板拖替换布 4 55.2 好媳妇\AGW4441 验收通过
26 金士顿 DTXM/64GB U盘 4 175.2 金士顿/Kingston\DTXM/64GB 验收通过
27 云南白药 其它防护用品 2 53.6 云南白药\创口贴 验收通过
28 航天 六角粉笔 粉笔 200 460.0 航天\六角粉笔 验收通过
29 美厨 围裙 4 55.2 美厨\MCPJ127 验收通过
30 碧丽 净水/饮水机配件耗材滤芯TP-3 1 418.0 碧丽\:TP-3 验收通过
31 利尔康 500ml 洗手液消毒凝胶 10 196.0 利尔康/LIERKANG\500ml 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   史晓武
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