中标
华容县东山中学关于塑杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
20.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/12/03
公告摘要
公告正文
发布人: 陈源 来源: 发布时间: 2024-12-03 09:02:42
一、 *采购人名称:华容县东山中学
二、 *履约供应商名称:华容县文明文具超市
三、 *采购项目编号:2391101000016616516
四、 *合同编号:55708479
五、 *验收单位:华容县东山中学
六、 *验收日期:2024年12月3日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:陈源
一、 *采购人名称:华容县东山中学
二、 *履约供应商名称:华容县文明文具超市
三、 *采购项目编号:2391101000016616516
四、 *合同编号:55708479
五、 *验收单位:华容县东山中学
六、 *验收日期:2024年12月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁成 一次性杯子 塑杯 | 1 | 180.0 | 洁成\一次性杯子 | 验收通过 | |
2 | 百韵 雨靴 防滑/防水安全鞋 | 3 | 114.0 | 百韵\雨靴 | 验收通过 | |
3 | 晨光 8001 替芯/铅芯 | 60 | 180.0 | 晨光/M&G\8001 | 验收通过 | |
4 | 空间专门家 灰色80L 收纳箱 压缩收纳 | 10 | 350.0 | 空间专门家/SPACEXPERT\灰色80L | 验收通过 | |
5 | 得力 A4 拉链袋布文件袋 文件管理 | 12 | 96.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
6 | 晨光 考试工具包 文具套装/礼盒 | 60 | 1920.0 | 晨光/M&G\考试工具包 | 验收通过 | |
7 | 昕果 4-002 奖状/证书 | 400 | 320.0 | 昕果\4-002 | 验收通过 | |
8 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
9 | 天章 A4 70g 彩色复印纸 | 6 | 180.0 | 天章/TANGO\A4 70g | 验收通过 | |
10 | 图形 垫角板 财务证明用品 | 4 | 200.0 | 图形\垫角板 | 验收通过 | |
11 | 得力 得力30325 pe胶带 | 12 | 180.0 | 得力/deli\得力30325 | 验收通过 | |
12 | GP1008 晨光水芯笔 中性笔 | 24 | 120.0 | 晨光/M&G\GP1008 | 验收通过 | |
13 | 嘉然恒 花色 奖品本日记本 | 24 | 240.0 | 嘉然恒\花色 | 验收通过 | |
14 | BLINGIRD 粉笔擦 板擦 | 10 | 150.0 | BLINGIRD\粉笔擦 | 验收通过 | |
15 | 得力 8552 长尾夹 2#彩色长尾票夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 15 | 180.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
16 | 得力 8877 8877 带锁桌面文件柜 (单位:只) 浅灰 | 5 | 1640.0 | 得力/deli\8877 | 验收通过 | |
17 | 得力 50681G 翻页激光笔 | 5 | 1290.0 | 得力/deli\50681G | 验收通过 | |
18 | 得力 6600 中性笔 水芯笔红色 | 36 | 72.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
19 | 三益档案 银行账本 | 4 | 72.0 | 三益档案/SANISY\银行帐本 | 验收通过 | |
20 | 三益档案 5882 包角封套 50/套 | 5 | 100.0 | 三益档案/SANISY\5882 | 验收通过 | |
21 | 得力 8011 钢质切纸刀 B3 | 1 | 268.0 | 得力/deli\8011 | 验收通过 | |
22 | 得力 办公软抄本 | 200 | 400.0 | 得力/deli\办公软抄本 | 验收通过 | |
23 | 得力 0371 省力订书机 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
24 | 得力 33026S 点钞机 | 1 | 900.0 | 得力/deli\33026S | 验收通过 | |
25 | 晨光 ADM95093 文件夹 | 15 | 180.0 | 晨光/M&G\ADM95093 | 验收通过 | |
26 | 农宝 500ML 消毒喷壶 | 10 | 100.0 | 农宝\500ML | 验收通过 | |
27 | 得力 31001 洗手液 | 10 | 89.0 | 得力/deli\31001 | 验收通过 | |
28 | 晨光 ADM92933 商务公文包 | 6 | 210.0 | 晨光/M&G\ADM92933 | 验收通过 | |
29 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 晨光/M&G\ABS916J4 | 验收通过 | |
30 | 晨光 ADG98133 电子计算器 | 2 | 84.0 | 晨光/M&G\ADG98133 | 验收通过 | |
31 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 24 | 72.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
32 | 得力/deli 2044美工刀(混)(把) | 5 | 50.0 | 得力/deli\2044 | 验收通过 | |
33 | 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 24 | 108.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
34 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 12 | 24.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
35 | 得力9863A快干印台(蓝)(单位:只) | 3 | 21.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
36 | 印油/印泥/印台 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 2 | 20.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:陈源
返回顶部