公告摘要
项目编号2811101000009166989
预算金额860.00元
招标联系人-
中标公司泸溪县三宜文具店280.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 石志忠来源: 发布时间: 2024-01-08 15:55:11


一、 *采购人名称:泸溪县教育和体育局

二、 *履约供应商名称:泸溪县三宜文具店
三、 *采购项目编号:2811101000009166989
四、 *合同编号:49849102
五、 *验收单位:泸溪县教育和体育局
六、 *验收日期:2024年1月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 90L 收纳箱/盒/袋 15 1170.0 茶花\90L 验收通过
2 500g瓶装 蓝月亮/Blue moon 500g 洗手液 50 700.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
3 苏泊尔 电热水壶 6 1134.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17S62A 验收通过
4 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 100 300.0 得力/deli\9076 验收通过
5 星宇 防化手套 50 100.0 星宇\1 验收通过
6 迪茵 红地毯 红地毯 1 280.0 迪茵/DIYIN\红地毯 验收通过
7 得力 63800 办公手提袋会议包事务包 加厚大容量商务拉链袋电脑公文包 20 800.0 得力/deli\63800 验收通过
8 得力 3872 胶圈装订机 1 418.0 得力/deli\3872 验收通过
9 鸣固 ZJ6363 学生扫把 50 250.0 鸣固\ZJ6363 验收通过
10 庄太太 宽布条 宽布条拖把 30 540.0 庄太太\宽布条 验收通过
11 榄菊 蚊香加大盘36+4单圈 蚊香/蚊香液 20 300.0 榄菊/Lanju\蚊香加大盘36+4单圈 验收通过
12 奥匹 排球网/球柱 1 80.0 奥匹\奥匹 验收通过
13 菲尔特 排球 2 300.0 菲尔特\330 验收通过
14 茶花 152003 收纳箱 15 675.0 茶花\152003 验收通过
15 洁柔 JJ203-05 硬盒抽纸 10 260.0 洁柔/C&S\JJ203-05 验收通过
16 可得优 打孔机 1 238.0 可得优/KW-TRIO\无型号 验收通过
17 得力9953碎纸机(白色) 3 2940.0 得力/deli\9953 验收通过
18 万利达 M+9015 拉杆广场音箱/户外音响 户外音响8英寸大功率户外移动音箱无线蓝牙拉杆便携式低音炮广场舞音响充电带麦克风 1 860.0 万利达/MALATA\M+9015 验收通过
19 芃图途 定制马甲 55 2750.0 芃图途\定制 验收通过
20 三益档案 汇财0320会计凭证档案盒 100 300.0 三益档案/SANISY\0320 验收通过
21 双丰 65号垃圾袋 100 1200.0 双丰\23 验收通过
22 环特 48号垃圾袋 100 800.0 环特\45 验收通过
23 电源插座 得力18170-05延长线插座(白) 10 850.0 得力/deli\18170-05 验收通过
24 立白 全效洁净洗洁精(1.25千克) 30 360.0 立白/Liby\1.25千克 验收通过
25 得力/deli 19380成人一次性口罩 蓝色 300 300.0 得力/deli\19380 验收通过
26 洁丽雅 0909 毛巾/面巾/方巾 5 125.0 洁丽雅/grace\0909 验收通过
27 得力/deli 6600ES中性笔(黑)(单位:支) 20 20.0 得力/deli\6600ES 验收通过
28 SDCZ73-032G-Z35B 闪迪(SanDisk)32GB USB3.0 U盘 蓝色 读速150MB/s 金属外壳 内含安全加密软件 5 340.0 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35B 验收通过
29 出差旅费报销单83-1 100 300.0 鑫励\83-1 验收通过
30 金录 金录360包角 100 300.0 金录\360 验收通过
31 原始凭证粘贴单 120 360.0 耐博\1 验收通过
32 普通干电池 南孚电池 7号 50 150.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
33 得力9863A快干印台(蓝)(单位:只) 10 80.0 得力/deli\9863A 验收通过
34 得力/deli 6039剪刀(混)(把) 20 280.0 得力/deli\6039 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:石志忠







返回顶部