公告摘要
项目编号1992861000018269561
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 易杨来源: 发布时间: 2023-01-30 10:16:11


一、 *采购人名称:中共岳阳市委保密委员会办公室

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区白杨坡路爱心文体办公用品商行
三、 *采购项目编号:1992861000018269561
四、 *合同编号:41135545
五、 *验收单位:中共岳阳市委保密委员会办公室
六、 *验收日期:2023年1月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 永乾 1009手提文件袋 18 216.0 永乾/YongQian\1009 验收通过
2 公牛 604插座1.8m 3 207.0 公牛/BULL\604插座1.8m 验收通过
3 得力 5302ES 文件夹 20 130.0 得力/deli\5302ES 验收通过
4 优顺达 白色擦手纸 1 119.0 优顺达\白色擦手纸 验收通过
5 韵之彩免手洗平板拖把 2 96.0 A\韵之彩免手洗平板拖把 验收通过
6 日业不干胶纸 87 26.1 A\日业不干胶纸 验收通过
7 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 19 95.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
8 晨光AGPB4501中性笔0.5/MG-666 21 79.8 晨光/M&G\AGPB4501 验收通过
9 DVD/CD光盘(好) 90 270.0 其他家\DVD/CD光盘(好) 验收通过
10 晨光6306橡皮(4B) 2 2.4 晨光/M&G\6306 验收通过
11 打印/复印纸 金荷A4 70g 10包/件 复印纸 1 265.0 金荷\金荷A4 70g 验收通过
12 晨光K37 中性笔 (黑) 10 16.0 晨光/M&G\K37 验收通过
13 希诺6702虑网玻璃杯345ML 1 210.0 希诺/Heenoor\希诺6702 验收通过
14 格力 FD-4053H5 电风扇 落地扇 1 199.0 格力/GREE\FD-4053H5 验收通过
15 EVA清扬洗漱套装 2 130.0 清扬/CLEAR\套装 验收通过
16 开普特1516本色纸杯 10 190.0 开普特\1516 验收通过
17 南孚5号单粒电池 30 75.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
18 三菱 UM-153中性笔 11 132.0 三菱/uni\UM-153 验收通过
19 公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护 3 114.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:易杨







返回顶部