公告摘要
项目编号2021101000014754390
预算金额75.00元
招标联系人-
中标公司新宁县云诚办公用品店120.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 何绍桂 来源: 发布时间: 2024-09-19 08:06:16


一、 *采购人名称:新宁县安山乡中心学校

二、 *履约供应商名称:新宁县云诚办公用品店
三、 *采购项目编号:2021101000014754390
四、 *合同编号:54134663
五、 *验收单位:新宁县安山乡中心学校
六、 *验收日期:2024年9月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 兰韵 兄弟2040 碳粉-办公设备/耗材>墨粉/硒鼓/油墨>墨粉/碳粉 20 1000.0 兰韵/lanyun\兄弟2040 验收通过
2 得力 7441 打印/复印纸 10 2600.0 得力/deli\7441 验收通过
3 天章 夹子/收纳夹子 20 300.0 天章/TANGO\1 验收通过
4 舒布 抹布 20 100.0 舒布\抹布 验收通过
5 得力 78980 得力/deli 78980 三联文件框 灰 (单位:个) 5 75.0 得力/deli\78980 验收通过
6 庄太太 水拖 10 140.0 庄太太\90327 验收通过
7 喜润家 喜润家(CIRY)木杆塑料硬毛扫把单个环卫扫水户外扫帚头普通学校工厂 20 140.0 喜润家/CIRY\ciry 验收通过
8 得力/deli 0039 别针/回形针/大头针 5 25.0 得力/deli\0039 验收通过
9 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液 500g瓶装 洗手液 30 450.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
10 白猫 84消毒液700克 家居消毒液 100 500.0 白猫/WhiteCat\84消毒液700克 验收通过
11 GN-315 公牛插座插排不带线正品插板排插无线电插板1/2/3/4孔插位接线板 10 600.0 公牛/BULL\GN-315 无线 验收通过
12 6600ES 黑 得力/deli 6600ES 中性笔 子弹头 0.5mm (12支/盒)黑色 10 120.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:何绍桂







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