公告摘要
项目编号2191101000010944926
预算金额960.00元
招标公司岳阳市公安局
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 许静来源: 发布时间: 2024-04-10 11:12:36


一、 *采购人名称:岳阳市公安局

二、 *履约供应商名称:岳阳市永逸商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2191101000010944926
四、 *合同编号:51190950
五、 *验收单位:岳阳市公安局
六、 *验收日期:2024年4月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 4 392.0 茶花\2899 验收通过
2 家用马桶刷长柄厕所刷卫生间清洁刷子 2 16.0 A\厕所刷子 验收通过
3 U盘 网络存储设备 2 400.0 A\其它 验收通过
4 子弹头 地插 排插 4 232.0 子弹头\排插 验收通过
5 得力 0050 别针/回形针/大头针 5 10.0 得力/deli\0050 验收通过
6 得力 票夹 8551 8552 8553 8554 8555 8556 2 36.0 得力/deli\票夹 验收通过
7 得力 票夹 8551 8552 8553 8554 8555 8556 2 24.0 得力/deli\票夹 验收通过
8 得力 票夹 8551 8552 8553 8554 8555 8556 2 32.0 得力/deli\票夹 验收通过
9 威猛先生洁厕液500g 威猛洁厕剂500g 洁厕液 洁厕灵 3 15.0 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g 验收通过
10 西数 WDBUZG0020BBK 西部数据/WD 2TB 1TB 移动硬盘 2 960.0 西数/WD\WDBUZG0020BBK 验收通过
11 档案盒 5 70.0 A\档案盒 验收通过
12 得力 7123 强力固体胶 胶棒 4 16.0 得力/deli\7123 验收通过
13 得力 S936 铅笔 2B 12支/盒 (单位:盒) 红色 12 12.0 得力/deli\S936 验收通过
14 得力0231起钉器 取钉器 12#(混)(台) 2 9.0 得力/deli\0231 验收通过
15 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 1 2.0 得力/deli\0015 验收通过
16 透明A4纽扣文件袋 30 90.0 得力/deli\纽扣文件袋 验收通过
17 欧派 欧派 记事本 笔记本 10 280.0 欧派\笔记本 验收通过
18 晨光 ASS91316 晨光18mm美工刀旋钮锁扣ASS91316 2 20.0 晨光/M&G\ASS91316 验收通过
19 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7(12支/盒) 5 10.0 晨光/M&G\GP1111A 验收通过
20 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7(12支/盒) 48 96.0 晨光/M&G\GP1111A 验收通过
21 得力6001剪刀(混)(把) 2 20.0 得力/deli\6001 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:许静







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