公告摘要
项目编号2521101000007289239
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司新晃县金香综合商铺1036.80元
中标联系人-
公告正文
发布人: 张吉林来源: 发布时间: 2023-11-13 10:50:37


一、 *采购人名称:新晃县老干部服务中心

二、 *履约供应商名称:新晃县金香综合商铺
三、 *采购项目编号:2521101000007289239
四、 *合同编号:48318843
五、 *验收单位:新晃县老干部服务中心
六、 *验收日期:2023年11月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ADG989120 电子计算器 3 90.0 晨光/M&G\ADG989120 验收通过
2 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 10 100.0 晨光/M&G\ABS92738 验收通过
3 得力(deli)0416 订书机 12 192.0 得力/deli\0416 验收通过
4 海立 厕纸架 6 120.0 海立\海立304不锈钢纸巾盒洗手间抽纸卷纸厕纸盒架卫生间放手机烟灰缸厕纸架浴室免钉置物架厨卫挂件免打孔 76601厕纸架 验收通过
5 齐心(COMIX) 大手柄尖型刀头剪刀办公用不锈钢红色 小号 B2710 7 49.0 齐心/Comix\B2710 验收通过
6 晨光 A4 70g 打印/复印纸 10 2100.0 晨光/M&G\A4 70g 验收通过
7 得力不锈钢铁夹子报纸夹 80 240.0 得力/deli\9524 验收通过
8 得力(deli)B5网格拉链文件袋 学生资料收纳袋 5655 50 150.0 得力/deli\5655 验收通过
9 得力/deli 0052 别针/回形针/大头针 10 55.0 得力/deli\0052 验收通过
10 齐心 A3778 资料册 30 825.0 齐心/Comix\A3778 验收通过
11 齐心 齐心 L004 热水壶 1 69.0 齐心/Comix\L004 验收通过
12 齐心 A868 报告夹 50 175.0 齐心/Comix\A868 验收通过
13 齐心 B3715 印油/印泥/印台 3 28.5 齐心/Comix\B3715 验收通过
14 回力807雨鞋雨靴 12 840.0 回力/Warrior\807 验收通过
15 齐心 B2173 经济型资料架/文件框 文件栏 12 240.0 齐心/Comix\B2173 验收通过
16 中华 101 HB 铅笔 木制绘图铅笔 (12支/把)(计价单位:支) 1 7.51 中华/Zhonghua\101 HB 验收通过
17 永冠透明胶带封箱宽胶带快递打包大卷胶纸封口胶布6cm*150*5卷 1 35.0 永冠/yongguan\DZ6011313*6 验收通过
18 莱盛(laser)LS-CF277A 硒鼓黑色 适用于 HP LaserJet Pro M305/M405/MFP M329/MFP M429 4 1036.8 莱盛/Laser\LS-CF277A 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张吉林







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