公告摘要
项目编号2551451000000160691
预算金额85.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市公安局镜湖分局 
二、    *履约供应商名称:  芜湖小卖郎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2551451000000160691  
四、    *合同编号:   30421984 
五、    *验收单位:  芜湖市公安局镜湖分局 
六、    *验收日期:  2023年8月30日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 苏泊尔 SF40HC650 电饭煲 1 429.0 苏泊尔/SUPOR\SF40HC650 验收通过
2 美的 GAF20CA 电风扇 1 190.0 美的/Midea\GAF20CA 验收通过
3 得力 其它展示用品 1 128.0 得力/deli\7855 验收通过
4 绿联 CD317 手机充电器 1 199.0 绿联/Ugreen\CD317 验收通过
5 品胜 三合一数据线 手机数据线 1 49.0 品胜/Pisen\三合一数据线 验收通过
6 四万公里 收纳包 35 525.0 四万公里\棉被收纳袋 验收通过
7 公牛 GN-606A 多功能插座 5 280.0 公牛/BULL\GN-606A 验收通过
8 得力 5590 得力便携式公文包5590大容量商务公文包 10 320.0 得力/deli\5590 验收通过
9 倍方 倍方 茶色爱心款三抽屉 平板电脑支架 2 170.0 倍方\茶色爱心款三抽屉 验收通过
10 得力 得力/deli 5531抽杆文件夹A4透明拉杆夹资料夹约可夹50张纸 10 85.0 得力/deli\5531 验收通过
11 苏泊尔 SW-17S13A 1.7L全钢无缝内胆 双钢防烫保温一键开盖 白灰 电热水壶 2 272.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17S13A 验收通过
12 得力 加大加厚会议记录皮面本、黑色3306记事本 10 280.0 得力/deli\3306 验收通过
13 雅曼妮 一次性餐桌用品套装 300 600.0 雅曼妮\40克纯棉湿毛巾 验收通过
14 振能 ZNJ-3826电热水壶 2 368.0 振能\ZNJ-3826 验收通过
15 得力S137中性笔 10 29.5 得力/deli\S137 验收通过
16 宝克/Baoke PS2080 替芯/铅芯 5 80.0 宝克/Baoke\PS2080 验收通过
17 (04330)清水暖壶 SM-1061-200 塑料热水壶2000ml 5 170.0 清水\SM-1061-200 验收通过
18 清风/qingfeng 御本草系列草本杀菌湿巾 80片/包 12 204.0 清风/qingfeng\草本杀菌湿巾80片 验收通过
19 茶花(CHAHUA)塑料收纳箱/整理箱-2824-透明 无滑轮 35L 5 285.0 茶花\2824 验收通过
20 得力 7093 胶棒 12 45.6 得力/deli\7093 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   宋子明
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