公告摘要
项目编号2291101000001340145
预算金额92.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 左媚春来源: 发布时间: 2023-03-19 15:59:21


一、 *采购人名称:湘乡市中沙镇中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:2291101000001340145
四、 *合同编号:43845822
五、 *验收单位:湘乡市中沙镇中心学校
六、 *验收日期:2023年3月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S01 中性笔 3 81.0 得力/deli\S01 验收通过
2 科朗鑫盛 皱纹纸10色混装 折纸/手工纸 1 7.6 科朗鑫盛\10色混装 验收通过
3 中华牌 6151-HB 铅笔12支/盒 5 42.0 中华牌\6151-HB 验收通过
4 得力 66782 笔袋 10 200.0 得力/deli\66782 验收通过
5 贝净洁 冬季加厚加长洗碗保暖手套 家务手套 5 50.0 贝净洁\冬季加厚加长洗碗保暖手套 验收通过
6 巧又好 巧又好0382背心式手提垃圾袋 10 92.0 巧又好/QAOYOUHAO\0382 验收通过
7 威力 威力挂锁 10 68.0 威力\威力挂锁 验收通过
8 岳阳楼 A4 70g彩色复印纸 500张/包 2 64.0 岳阳楼\A4 70g 验收通过
9 手工竹扫把 20 300.0 无品牌\手工竹扫把 验收通过
10 智力神童4开手工彩色卡纸100张/包 1 80.0 无品牌\4开手工彩色卡纸 验收通过
11 公易16005会议记录本 记事本 2 15.2 无品牌\16005 验收通过
12 手工大铁扫把 40 600.0 无品牌\手工大铁扫把 验收通过
13 回力 回力 雨靴 雨鞋 3 92.4 回力/Warrior\雨靴 验收通过
14 得力 75333毛边纸 2 16.8 得力\75333 验收通过
15 芸婷 45×8彩色不干胶贴纸 2 45.6 芸婷\45×8彩色不干胶贴纸 验收通过
16 得力 得力/deli24830奖状12K 300 120.0 得力/deli\24830 验收通过
17 得力6001剪刀 3 30.39 得力/deli\6001 验收通过
18 得力/deli 18504碱性电池7号两粒/卡(黑)(单位:卡) 5 20.0 得力/deli\18504 验收通过
19 得力33626转换器(带电源适配器)(白) 1 44.0 得力/deli\33626 验收通过
20 毅力透明按扣公文A4文件袋K35-14 2 40.0 毅力\K35-14 验收通过
21 得力 6600ES 红 中性笔 20 200.0 得力/deli\6600ES 红 验收通过
22 得力 8554ES 得力8554ES彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 2 33.76 得力/deli\8554ES 验收通过
23 玛丽A560车线本 100 200.0 玛丽\A560 验收通过
24 得力7837白板擦110*56*40(混)(只) 20 120.0 得力/deli\7837 验收通过
25 得力 7102 固体胶棒 21g (单位:只) 无色 30 60.0 得力/deli\7102 验收通过
26 得力 得力7550橡皮擦(白) 40 45.2 得力/deli\7550 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:左媚春







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