公告摘要
项目编号2981101000015355959
预算金额92.00元
招标公司湘南学院
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘平 来源: 发布时间: 2024-10-10 09:24:40


一、 *采购人名称:湘南学院

二、 *履约供应商名称:郴州市苏仙区花样年华超市
三、 *采购项目编号:2981101000015355959
四、 *合同编号:54610685
五、 *验收单位:湘南学院
六、 *验收日期:2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 LB580 学生用笔记本 20 124.0 得力/deli\LB580 验收通过
2 彩虹 T5010 蚊香/蚊香液 1 39.8 彩虹/RAINBOW\T5010 验收通过
3 拜杰 净水/饮水机/电动泵氺器 2 51.6 拜杰\MI08 验收通过
4 得力 5511 文件袋 10 22.0 得力/deli\5511 验收通过
5 农夫山泉 380ml*24瓶 矿泉水/纯净水 5 180.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml*24瓶 验收通过
6 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸 4 100.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
7 德芙 什锦巧克力(碗装)249克 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 巧克力 4 140.0 德芙/Dove\什锦巧克力(碗装)249克 验收通过
8 野万洋山泉 10L山泉水 10 138.0 野万洋山泉\无型号 验收通过
9 胶水 得力7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支) 2 11.0 得力/deli\7302S 验收通过
10 得力 30208 得力30208封箱胶带48mm*200y*50um(6卷/筒) 2 35.6 得力/deli\30208 验收通过
11 公牛 其它插座 1 92.0 公牛/BULL\GN-403 验收通过
12 记号笔/粗笔 得力 deli细杆双头多用物流油性记号笔粗笔勾线笔会议签字笔马克笔红色12支/盒 S831 1 16.0 得力\S831 验收通过
13 打印/复印纸 得力 3557 金佳铂复印纸A4-70g 5 140.0 得力/deli\3557 验收通过
14 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) 2 8.0 得力/deli\0037 验收通过
15 得力 8556 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) 5 53.9 得力/deli\8556 验收通过
16 得力0328订书机12#(混)(台) 1 20.8 得力/deli\0328 验收通过
17 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) 5 10.0 得力/deli\0027 验收通过
18 电子计算器 得力1837桌面计算器(单位:台)银色 2 52.0 得力/deli\1837 验收通过
19 得力 2064 得力2064 0.6x18x100mm美工刀(黄)(单位:把) 1 8.8 得力/deli\2064 验收通过
20 得力6001剪刀 2 17.0 得力/deli\6001 验收通过
21 晨光 晨光 ARC925A9 240ml加厚型 一次性杯子 喝水纸杯 办公室咖啡杯 50个/包 单色 2包装 5 75.0 晨光/M&G\ARC925A9 验收通过
22 晨光中性笔办公K35黑0.5(12支/盒) 12 30.0 晨光/M&G\K35 黑 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘平







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