公告摘要
项目编号2661101000010208677
预算金额98.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 现服中心来源: 发布时间: 2024-04-09 16:41:56


一、 *采购人名称:长沙市岳麓区现代服务业发展中心

二、 *履约供应商名称:长沙市英鹏办公用品有限公司
三、 *采购项目编号:2661101000010208677
四、 *合同编号:50625403
五、 *验收单位:长沙市岳麓区现代服务业发展中心
六、 *验收日期:2024年4月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 惠翌 黑色909 笔筒/座/插/架 2 18.0 惠翌\黑色909 验收通过
2 得力 5617 75mm档案盒 11 165.0 得力/deli\5617 验收通过
3 齐心 A604 文件夹双夹 10 120.0 齐心/Comix\A604 验收通过
4 得力 9585 得力(deli)3卷(90只)彩色易撕加厚型垃圾袋45*55cm 混色9585 22 303.6 得力/deli\9585 验收通过
5 维达 V2239 抽纸 14 273.0 维达/Vinda\V2239 验收通过
6 原装数据线 1 98.0 \ 验收通过
7 得力 3306 笔记本得力(deli)A4/320页(160张)加大加厚会议记录皮面本 商务工作记事笔记本子文具办公用品 7 224.0 得力\3306 验收通过
8 得力 6055 剪刀 2 24.0 得力/deli\6055 验收通过
9 松下 CR123A 普通干电池 8 100.0 松下/Panasonic\CR123A 验收通过
10 天宇 办公锁门锁 1 245.0 天宇\380 验收通过
11 VD-2002A 维达 V2002 盒抽硬盒装抽纸 面巾纸3层100抽纸巾餐巾纸 12 342.0 维达/Vinda\VD-2002 验收通过
12 金井特级绿茶200g 16 768.0 \ 验收通过
13 41801水性笔 6 288.0 \ 验收通过
14 NK 净水/饮水机配件耗材电动抽水器 3 135.0 NK\01 验收通过
15 大卫 DP-P1206 平板拖把 2 156.0 大卫\DP-P1206 验收通过
16 得力 8561 票夹/长尾夹 6 87.6 得力/deli\8561 验收通过
17 普联 TL-WDR7620千兆版 3G/4G无线路由器 无线路由器 1 195.0 普联/TP-Link\TL-WDR7620千兆版 验收通过
18 蓝月亮 芦荟抑菌500g 洗手液 8 102.4 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g 验收通过
19 CZ810 闪迪(SanDisk) 64G U盘 2 210.0 闪迪/Sandisk\CZ810 验收通过
20 得力 美工刀 美工刀裁纸刀 3 18.0 得力\美工刀 验收通过
21 得力8210钢卷尺(黄)(个) 1 32.0 得力/deli\8210 验收通过
22 西玛 6616牛皮纸7号信封100张牛皮信封 1 16.3 西玛/simaa\6616 验收通过
23 得力/deli 17755 2L不锈钢真空保温壶 家用暖水壶 2 321.78 得力/deli\17755 验收通过
24 维达/Vinda 180克 卷筒纸 9 308.7 维达/Vinda\180克 验收通过
25 维克奇 270ml 维克奇 一次性纸杯加大加厚270ml 19 379.81 维克奇\270ml 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:现服中心







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