公告摘要
项目编号2931101000008063120
预算金额96.00元
中标公司隆回县文佳文具用品店96.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 城东学校来源: 发布时间: 2023-12-02 11:10:25


一、 *采购人名称:邵阳市隆回县桃花坪街道中心学校

二、 *履约供应商名称:隆回县文佳文具用品店
三、 *采购项目编号:2931101000008063120
四、 *合同编号:48979621
五、 *验收单位:邵阳市隆回县桃花坪街道中心学校
六、 *验收日期:2023年12月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ARCN8287 挂钩/粘钩 8 40.0 晨光/M&G\ARCN8287 验收通过
2 安格耐特 哨子 2 18.0 安格耐特/Agnite\F1308 验收通过
3 18176-03 电源插座 得力电插板 1 60.0 得力/deli\18176-03 验收通过
4 先锋 文化创意邮册/出版物/徽章 党徽 20 40.0 先锋\党徽 验收通过
5 得力 78983 文件座/文件架/文件框 4 136.0 得力/deli\78983 验收通过
6 晨光 AWP30716 铅笔 1 9.0 晨光/M&G\AWP30716 验收通过
7 晨光 MF6306 橡皮 2 4.0 晨光/M&G\MF6306 验收通过
8 得力 22005 得力(deli)优选80g空白单据凭证 适用于用友金蝶财务软件记账凭证打印纸 240*140mm 500张 22005 单据/收据/凭证 2 6.0 得力/deli\22005 验收通过
9 拾点渔 贺卡/卡片 30 318.0 拾点渔\Shk10 验收通过
10 得力 33457 学生用笔记本 35 105.0 得力/deli\33457 验收通过
11 西玛 3016 西玛 3016 报销凭证粘贴单 单据/收据/凭证 1 4.0 西玛/simaa\3016 验收通过
12 得力 6055 特氟龙剪刀 5 70.0 得力/deli\6055 验收通过
13 捆绑带 3 30.0 无品牌\捆扎绳 打包绳 验收通过
14 晨光 电池/电力配件 5 25.0 晨光/M&G\ARC92556 验收通过
15 得力 8217 卷尺 1 25.0 得力/deli\8217 验收通过
16 得力 19351 挂钩/粘钩 42 84.0 得力/deli\19351 验收通过
17 晨光50901 中性笔 签字笔 2 8.0 晨光/M&G\50901 验收通过
18 得力 9385 单据/收据/凭证 2 4.0 得力/deli\9385 验收通过
19 维达 抽纸3层110抽10包 抽纸 2 40.0 维达/Vinda\抽纸3层110抽10包 验收通过
20 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 56.0 维达/Vinda\V4028 验收通过
21 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 5 25.0 超威\蚊香艾草清香型 验收通过
22 卫洋 铁锹 1 20.0 卫洋\铁锹 验收通过
23 得力 3号牛皮纸信封 邮局标准信封 20张 1 10.0 得力/deli\3421 验收通过
24 晨光 VGP1220 中性笔 20 240.0 晨光/M&G\VGP1220 验收通过
25 粉笔 4 400.0 无品牌\无型号 验收通过
26 敏胤 MYL-7120 垃圾桶 2 370.0 敏胤\MYL-7120 验收通过
27 海斯迪克 HKYC-15 挂锁 20 190.0 海斯迪克\HKYC-15 验收通过
28 可降解塑料袋 1 5.0 无品牌\无型号 验收通过
29 晨光 ARC92514 纸杯 1 20.0 晨光/M&G\ARC92514 验收通过
30 得力 9860 印油/印泥/印台 1 12.0 得力/deli\9860 验收通过
31 好媳妇 吸水拖把 2 96.0 好媳妇\AGW-4835A-1-11 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:城东学校







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