公告摘要
项目编号2721351000000376599
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 剑河县革东中学 
二、    *履约供应商名称:  剑河县博士文体用品商行 
三、    *采购项目编号:  2721351000000376599  
四、    *合同编号:   30496579 
五、    *验收单位:  剑河县革东中学 
六、    *验收日期:  2024年7月8日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 30 450.0 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 验收通过
2 得力 6023S 剪刀 30 150.0 得力/deli\6023S 验收通过
3 得力 5333 文件夹 1 9.0 得力/deli\5333 验收通过
4 晨光 ADM94740 文件座/文件架/文件框 2 40.0 晨光/M&G\ADM94740 验收通过
5 德威狮 38mm 挂锁 4 20.0 德威狮\38mm 验收通过
6 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 1 5.0 李字\檀香型 10单盘装 验收通过
7 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 10 450.0 登比\DB-BSSLD-4060 验收通过
8 雕牌 净爽青柠香透明皂 252g 洗衣皂 10 50.0 雕牌\净爽青柠香透明皂 252g 验收通过
9 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 4 16.0 得力/deli\VR119 验收通过
10 优露清抑菌油污清 多用途清洁剂 20 700.0 优露清\优露清抑菌油污清 验收通过
11 得力 30358 胶带/胶纸/胶条 1 90.0 得力/deli\30358 验收通过
12 晨光 万用手册 2 50.0 晨光/M&G\ASC99373 验收通过
13 访客 水拖 2 110.0 访客\平板拖把加厚100cm 验收通过
14 得力 74803 卡纸 10 100.0 得力/deli\74803 验收通过
15 茶花 脸盆 3 24.0 茶花\茶花脸盆 验收通过
16 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 50 500.0 蓝鲸环卫\LJHW-8544 验收通过
17 得力 展板 1 195.0 得力/deli\8718 验收通过
18 公牛 GN-607 多功能插座 2 70.0 公牛/BULL\GN-607 验收通过
19 优智风 88025 彩色长尾票夹/4#办公长尾夹 25mm燕尾夹 10 103.0 优智风\88025 验收通过
20 得力 6817 白板笔 10 200.0 得力/deli\6817 验收通过
21 心相印 3层130抽*24包 抽纸 1 54.0 心相印/Mind Act Upon Mind\3层130抽*24包 验收通过
22 惠普 GT52 墨盒 8 640.0 惠普/HP\GT52 验收通过
23 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 20 300.0 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 验收通过
24 不干胶标签 1 30.0 无品牌\210*297mm 验收通过
25 得力 8553ES 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli\8553ES 验收通过
26 闪迪 CZ73 U盘 2 170.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
27 得力 7102 胶水 2 100.0 得力/deli\7102 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   罗小平
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