公告摘要
项目编号2731101000000434618
预算金额89.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 吴文彬来源: 发布时间: 2023-01-17 19:00:43


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区岳阳楼办事处

二、 *履约供应商名称:岳阳市岳阳楼区青华超市
三、 *采购项目编号:2731101000000434618
四、 *合同编号:43183878
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区岳阳楼办事处
六、 *验收日期:2023年1月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 小太阳 WS1-1160 暖风机/取暖器 取暖器 1 85.0 小太阳\WS1-1160 验收通过
2 500-1 油污清洁剂 威猛先生厨房重油污净双效喷枪5合1 清爽柠檬 500g 3 57.0 威猛先生/Mr Muscle\500-1 验收通过
3 维达 维达卷纸 6 198.0 维达/Vinda\1-12 验收通过
4 得力0025回形针曲别针(100枚/盒) 20 80.0 得力/deli\0025 验收通过
5 明前绿茶 4 400.0 \ 验收通过
6 好媳妇胶棉吸水拖把 1 58.0 好媳妇\3190 验收通过
7 得力 得力3218 橡胶圈 橡皮筋 橡皮圈 2 6.0 得力/deli\3218 验收通过
8 乐狮保温壶 1 68.6 乐狮/HL\HZ58 验收通过
9 闪迪/Sandisk CZ71 金属迷你创意U盘 银灰色 2 134.0 闪迪/Sandisk\CZ71 验收通过
10 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 26 1170.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
11 A4商务记事本 3 82.5 申士/SNSIR\A4-5 验收通过
12 大卷封箱透明胶带 4 60.0 得力/deli\30011 验收通过
13 晨光(M&G) GP-1111 中性笔 0.7mm 黑色 4 100.0 晨光/M&G\GP-1111 验收通过
14 公牛(BULL)GN-313插座6位分控全长3米超功率保护插座 2 178.16 公牛/BULL\313 验收通过
15 晨光/M&G K35 子弹头中性笔 0.5mm 红色(12支一盒) 2 5.94 晨光/M&G\K35 红 验收通过
16 大号垃圾袋 5 89.2 无品牌\80 验收通过
17 党徽(加厚款) 120 360.0 华安/WUASVF\20 验收通过
18 A4装订封面纸标书用封皮 5 132.3 泰格\A4 验收通过
19 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 8 103.52 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
20 可立仕 75%酒精 免洗洗手液 6 168.0 可立仕\75%酒精 验收通过
21 九星84消毒液500ML/瓶消毒液 5 15.0 九星\500 验收通过
22 党费证 60 180.0 无品牌\300 验收通过
23 得力 78981 四联文件框 黑 (单位:个) 1 25.8 得力/deli\78981 验收通过
24 得力 6817 白板笔 2.0mm 10/盒(单位:支) 黑 10 18.8 得力/deli\6817 验收通过
25 好媳妇扫把撮箕套装 1 37.24 好媳妇\9012 验收通过
26 得力5030_30页资料册(蓝)(本) 5 65.5 得力/deli\5030 验收通过
27 粤兴透明收纳箱287 3 204.0 旭泰塑料\287 验收通过
28 金荷A4 80g 复印纸 4 1060.0 金荷\金荷A4 80g 验收通过
29 领款单 2 4.76 三益档案/SANISY\8 验收通过
30 得力(deli) 85602 电热水壶 (1.5L)(本色)单层不锈钢 (单位:台) 1 140.65 得力/deli\0762 验收通过
31 齐心 AP-123 本色国产牛皮纸 档案袋A A4 竖式 50个/套 4 282.24 齐心/Comix\AP-123 验收通过
32 得力5511档案袋(白)(只) 2 5.94 得力/deli\5511 验收通过
33 南孚7号电池 12 30.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
34 得力 得力5040_40页资料册(蓝)(本) 2 26.0 得力/deli\5040 验收通过
35 南孚5号单粒电池 10 25.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
36 心相印原木纯品抽纸 6 130.68 心相印/Mind Act Upon Mind\206 验收通过
37 好媳妇220ML一次性加厚杯 15 235.2 好媳妇\4619 验收通过
38 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 20 48.6 得力/deli\0012· 验收通过
39 晨光13907中性笔 黑色0.5mm 5 161.7 晨光/M&G\13907 验收通过
40 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:吴文彬







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