公告摘要
项目编号2861451000000053416
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司亳州圣达商贸有限公司30.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州市医疗保障局 
二、    *履约供应商名称:  亳州圣达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2861451000000053416  
四、    *合同编号:   30316513 
五、    *验收单位:  亳州市医疗保障局 
六、    *验收日期:  2023年3月9日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 小熊 JSQ-A50U1 小熊 加湿器 1 115.0 小熊\JSQ-A50U1 验收通过
2 联想 DVD-R DVD光盘 20 140.0 联想/lenovo\DVD-R 验收通过
3 晨光(M&G) 订书机12号省力订书器金属拉杆统一型金属机办公用品外外壳颜色随机 厚层 美工刀 10 150.0 晨光\晨光(M&G) 订书机12号省力订书器金属拉杆统一型金属订书机办公用品外外壳颜色随机 厚层订书机 验收通过
4 大号喷壶 1 20.0 无品牌\喷壶 验收通过
5 平板拖把 大地拖大号平板拖把尘推 6 240.0 无品牌\无品牌 验收通过
6 一次性乳胶手套 家务加厚手套 2 80.0 无品牌\手套 验收通过
7 对折胶棉式 吸水 海绵拖把 6 210.0 无品牌\对折胶棉式吸水海绵拖把 验收通过
8 小喷壶喷雾 10 50.0 无品牌\1升小喷壶喷雾浇水浇花家用小型喷雾器阳台杀虫园艺喷水壶 550ml瓜形 验收通过
9 得力 85604 得力85604电热水壶 13 1365.0 得力/deli\85604 验收通过
10 得力/deli 得力(deli)48mm封箱胶带 透明胶带宽胶布48mm*60y*50um 1卷装 30247 美工刀 10 60.0 得力/deli\得力30247 验收通过
11 电话线卷线 座机听筒线/黑色 3 45.0 无品牌\HT-101H-3M 验收通过
12 得力 得力便利贴学生用便签贴纸 30 90.0 得力\得力便利贴学生用便签贴纸创意儿童n次贴记事贴便条纸纸便签条告示贴留言便签纸便利备忘贴批发 7156/ 验收通过
13 得力口罩一次性1只户外防护口罩 /眼罩 2800 2800.0 得力\得力口罩一次性1只包装防尘防飞沫薄款透气三层学生户外防护口罩 验收通过
14 利尔康/LIERKANG 利尔康75%酒精乙醇消毒液皮肤伤口家用消毒清洁大桶2.5L 洗手液 5 125.0 利尔康/LIERKANG\500ml 验收通过
15 得力 得力(deli)珊瑚海 70g A4 复印纸 10 1700.0 得力\得力70g A4 验收通过
16 清风 原木无芯卷纸 21 462.0 清风\1.4kg卷纸 验收通过
17 得力 超强固体胶 24 60.0 得力\得力7092 验收通过
18 得力 得力文件盒A4档案盒文件资料盒 5683 36 306.0 得力\得力文件盒A4档案盒文件资料盒塑料大容量办公文具 5683【背宽55mm/厚度0.8mm】蓝色单个 验收通过
19 晨光/M&G 台历日历兔年月历 台历/挂历/年历 笔筒/座/插/架 2 30.0 晨光/M&G\ABT98405 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah1699106001
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