公告摘要
项目编号2621101000011812393
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 郭建才 来源: 发布时间: 2024-05-14 14:58:13


一、 *采购人名称:益阳市公安局高新分局

二、 *履约供应商名称:益阳市朝阳知心文化用品商店
三、 *采购项目编号:2621101000011812393
四、 *合同编号:51819253
五、 *验收单位:益阳市公安局高新分局
六、 *验收日期:2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3343 25K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 PU/PVC笔记本 5 87.5 得力/deli\3343 验收通过
2 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 5 11.9 得力/deli\66307 验收通过
3 得力 7391 彩色复印纸 2 29.0 得力/deli\7391 验收通过
4 晨光 不干胶标签 5 50.0 晨光/M&G\YT-12 验收通过
5 晨光 AGP68414黑 中性笔 20 30.0 晨光/M&G\AGP68414黑 验收通过
6 晨光 AJD97391 双面胶带 3 12.6 晨光/M&G\AJD97391 验收通过
7 得力 7480 打印/复印纸 3 564.0 得力/deli\7480 验收通过
8 德仕高 3125 德仕高(disco)3125手提袋多功能资料袋 商务公文包 1 31.0 德仕高\3125 验收通过
9 晨光 ADM95079 晨光A4 EVA网格拉链袋ADM95079 10 87.0 晨光/M&G\ADM95079 验收通过
10 得力 0052 别针/回形针/大头针 3 17.4 得力/deli\0052 验收通过
11 得力 0012· 订书钉 15 22.5 得力/deli\0012· 验收通过
12 晨光 ASS91316 美工刀 3 30.0 晨光/M&G\ASS91316 验收通过
13 晨光 MG7104 胶棒 20 90.0 晨光/M&G\MG7104 验收通过
14 晨光 橡皮筋 2 20.0 晨光/M&G\ASC99334 验收通过
15 晨光 ABS916Y8 票夹/长尾夹 5 70.0 晨光/M&G\ABS916Y8 验收通过
16 晨光 APYREH61 档案盒 15 78.0 晨光/M&G\APYREH61 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:郭建才







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