公告摘要
项目编号2511351000000434404
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 贵定县机关事务服务中心 

二、    *履约供应商名称:  贵州宏毅科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2511351000000434404  

四、    *合同编号:   30556744 

五、    *验收单位:  贵定县机关事务服务中心 

六、    *验收日期:  2024年9月24日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7950 PU/PVC笔记本 10 110.0 得力/deli\7950 验收通过
2 晨光 APYE3Y55 记事本 5 85.0 晨光/M&G\APYE3Y55 验收通过
3 公牛 GN-216 电源插座 1 60.0 公牛/BULL\GN-216 验收通过
4 天章 A3 卡纸 4 152.0 天章/TANGO\A3 验收通过
5 得力 8460 各类尺/三角板 1 45.0 得力/deli\8460 验收通过
6 得力 9097 放大镜 4 60.0 得力/deli\9097 验收通过
7 得力 3429信纸 4 10.0 得力/deli\3429 验收通过
8 晨光 AGPB8801 中性笔 8 28.0 晨光/M&G\AGPB8801 验收通过
9 得力 3176 PU/PVC笔记本 5 135.0 得力/deli\3176 验收通过
10 晨光 AGWN8532牛皮信封 4 20.0 晨光/M&G\AGWN8532 验收通过
11 西玛 19006*2牛皮纸封面 1 18.0 西玛/CIMA\19006*2 验收通过
12 西玛 FM131牛皮纸凭证封面 4 50.0 西玛/simaa\FM131 验收通过
13 晨光 AXP96409 橡皮 4 8.0 晨光/M&G\AXP96409 验收通过
14 香蕉 DVD-R 光盘 30 90.0 香蕉\DVD-R 验收通过
15 晨光 AGP13902 中性笔 4 96.0 晨光/M&G\AGP13902 验收通过
16 晨光 ABS91640 订书机 8 44.0 晨光/M&G\ABS91640 验收通过
17 得力 6027 剪刀 4 46.0 得力/deli\6027 验收通过
18 得力 9892 印油/印泥/印台 1 7.0 得力/deli\9892 验收通过
19 三木 91023 美工刀 3 6.0 三木/Sunwood\91023 验收通过
20 晨光 AWG97017 胶水 4 12.0 晨光/M&G\AWG97017 验收通过
21 美菱 MY-YT903 饮水机 1 630.0 美菱/MeiLing\MY-YT903 验收通过
22 绿联 20787 连接线/连接器/转换器 3 105.0 绿联/Ugreen\20787 验收通过
23 得力 8931 笔筒/座/插/架 4 44.0 得力/deli\8931 验收通过
24 晨光 AJD97390 胶带/胶纸/胶条 10 35.0 晨光/M&G\AJD97390 验收通过
25 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 10 20.0 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
26 晨光 AWP30804 铅笔 2 24.0 晨光/M&G\AWP30804 验收通过
27 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 4 50.0 晨光/M&G\ABS92732 验收通过
28 得力 S18 中性笔 2 72.0 得力/deli\S18 验收通过
29 晨光 GP1115 中性笔 9 270.0 晨光/M&G\GP1115 验收通过
30 格美 180克牛皮纸 1 50.0 格美\180克 验收通过
31 得力 7757 彩色复印纸 6 102.0 得力/deli\7757 验收通过
32 红双喜 耐打羽球402 羽毛球 1 18.0 红双喜/DHS\耐打羽球402 验收通过
33 得力 F2395乒乓球 4 40.0 得力\F2395 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   甘翠菊 





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