公告摘要
项目编号2371101000017123331
预算金额8.50元
招标公司永兴县财政局
招标联系人-
中标公司永兴县建兴文体用品店17.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘佳雯 来源: 发布时间: 2025-01-15 16:33:51


一、 *采购人名称:永兴县财政局

二、 *履约供应商名称:永兴县建兴文体用品店
三、 *采购项目编号:2371101000017123331
四、 *合同编号:56109810
五、 *验收单位:永兴县财政局
六、 *验收日期:2025年1月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力6039剪刀(混)(把) 1 10.5 得力/deli\6039 验收通过
2 金骏眉 金骏眉 2 256.0 金骏眉\金骏眉 验收通过
3 其它桌 1 168.0 无品牌\无型号 验收通过
4 妙洁 塑杯 3 21.0 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 验收通过
5 得力 装订铆管 2 256.0 得力/deli\(deli)3858 验收通过
6 利得 1652 垃圾袋 1 12.0 利得\1652 验收通过
7 得力 8554ES 票夹/长尾夹 3 43.5 得力/deli\8554ES 验收通过
8 得力 pvc胶带 1 20.0 得力/deli\30208 验收通过
9 好贤惠 胶棉拖把 1 30.0 好贤惠\004 验收通过
10 喜客多 马桶刷/厕所刷 1 5.0 喜客多\8962 验收通过
11 亮宝 加大水桶 1 15.0 亮宝/RIMBOR\19 验收通过
12 得力 7393 彩色复印纸 80g/A4 100张/包 (单位:包) 红 2 36.0 得力/deli\7393 验收通过
13 长卷卫生纸/无芯卫生纸 洁柔GW075-12长卷卫生纸 1 28.0 洁柔\GW075-12 验收通过
14 得力(deli) 85603 电热水壶 (1.7L)(本色)单层不锈钢 (单位:台) 1 163.93 得力/deli\85603 验收通过
15 晨光/M&G MG-1530 大容量中性笔 1 28.5 晨光/M&G\MG-1530 验收通过
16 会议记录本 1 29.0 杉友\16114 验收通过
17 账本 2 30.0 金录\000 验收通过
18 公牛315插座 2 132.0 公牛/BULL\315 验收通过
19 得力0018回形针(100枚/盒) 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
20 得力 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 20 190.0 得力/deli\5953 验收通过
21 得力2042美工刀办公刀具(混)(把) 1 8.5 得力/deli\2042 验收通过
22 得力0635削笔机 1 19.0 得力/deli\0635 验收通过
23 得力 S951 铅笔 2B 72支/桶 (单位:桶) 原木色 DDL 1 28.42 得力/deli\S951 验收通过
24 得力(deli)2801G翻页笔(单位:支)白 1 140.19 得力/deli\2801G 验收通过
25 便签本/便条纸/N次贴 得力7701便条纸107*96(白)(包) 2 17.0 得力/deli\7701 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘佳雯







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