公告摘要
项目编号2801101000016978679
预算金额9.60元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 朱剑 来源: 发布时间: 2024-12-24 15:21:13


一、 *采购人名称:湘潭市公安局雨湖分局

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区大正良品贸易商行
三、 *采购项目编号:2801101000016978679
四、 *合同编号:55907424
五、 *验收单位:湘潭市公安局雨湖分局
六、 *验收日期:2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7302 胶水 10 19.2 得力/deli\7302 验收通过
2 得力 0012 订书钉 10 13.2 得力/deli\0012 验收通过
3 恭喜发财塑料袋 1 20.4 A\塑料袋.. 验收通过
4 得力 自封袋/包 1 33.6 得力/deli\3028 验收通过
5 财兴 橡皮筋 1 12.0 财兴\1003 验收通过
6 新韶光 电热管 1 18.0 新韶光\A7 验收通过
7 得力 19211 本色纸杯 40 320.0 得力/deli\19211 验收通过
8 公牛/BULL GNV-PBC101 移动电源 1 144.0 公牛/BULL\GNV-PBC101 验收通过
9 得力 19353 挂钩/粘钩 2 9.6 得力/deli\19353 验收通过
10 最炫 Q7 中性笔 1 10.0 最炫\Q7 验收通过
11 风速Q7 晨光Q7中性笔 4 48.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
12 得力 5683 档案盒/个 10 102.0 得力/deli\5683 验收通过
13 得力 77759 剪刀 1 6.6 得力/deli\77759 验收通过
14 宏达 打包带/扎带 1 10.8 宏达\打包带 验收通过
15 洁柔JR103-01N抽纸 16 208.0 洁柔/C&S\JR103-01N 验收通过
16 维达 VS4490 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘纸 3 555.0 维达/Vinda\VS4490 验收通过
17 多功能插座 子弹头 TS-103 新国标 3位全长1.8米 /2.8米总控开关 电源插座/插排/插线板 1 32.4 子弹头\TS-103 验收通过
18 汇林 汇林6号印泥 10 27.6 汇林\6号 验收通过
19 得力 Z7547 打印/复印纸 3 555.0 得力/deli\Z7547 验收通过
20 卓达 6/4642 印油/印泥/印台 工艺印泥 10 36.0 卓达/ZHUODA\6/4642 验收通过
21 Z中华/Zhonghua 6151 铅笔 1 8.4 中华/Zhonghua\6151 验收通过
22 维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 6 150.0 维达/Vinda\V4069 验收通过
23 金井 金井特级金茶 12 816.0 金井\ 验收通过
24 得力 Ns082 订书机 1 15.0 得力/deli\Ns082 验收通过
25 子弹头 TS-102 电源插座/插线板 2 72.0 子弹头\TS-102 验收通过
26 森林虎 18650电池 2 33.6 森林虎\18650锂电池 验收通过
27 晨光 AGP13604 中性笔 12 25.92 晨光/M&G\AGP13604 验收通过
28 南洋 牛筋乳胶手套 橡胶手套 6 54.0 南洋\牛筋乳胶手套 验收通过
29 5号4粒(2代) 普通干电池 南孚(NANFU)5号/7号碱性电池4粒 聚能环2代 LR6AA 1 10.0 南孚/NANFU\5号4粒(2代) 验收通过
30 安博尔 HB-3250G 电热水壶 1 168.0 安博尔\HB-3250G 验收通过
31 拉芳洗手液500g 2 17.0 拉芳/laf\洗手液 验收通过
32 晨光 ARP50804 中性笔 4 14.4 晨光/M&G\ARP50804 验收通过
33 多功能插座 子弹头TS-402插座插线板插板2.8米/4.8米 1 48.0 子弹头\TS-402 验收通过
34 维克奇一次性塑杯 5 25.0 维克奇\W 验收通过
35 多功能插座 子弹头TS-402插座插线板插板2.8米/4.8米 1 40.8 子弹头\TS-402 验收通过
36 智博6607便利贴 4 12.0 启智博\6607 验收通过
37 恒河茉莉香檀香 15 52.5 \ 验收通过
38 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:朱剑







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