公告摘要
项目编号1181207000000116562
预算金额780.00元
招标联系人-
中标公司安徽邦能商贸有限公司150.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市湾沚区城市管理局 
二、    *履约供应商名称:  安徽邦能商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  1181207000000116562  
四、    *合同编号:   30203957 
五、    *验收单位:  芜湖市湾沚区城市管理局 
六、    *验收日期:  2024年3月13日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 天堂 可拆双帽檐 反光雨衣套装 2 430.0 天堂/paradise\可拆双帽檐 验收通过
2 知绿源 日记本 50 600.0 知绿源\A4 验收通过
3 天顺 党旗 标准党旗 4 100.0 天顺 \党旗 验收通过
4 摩腾(molten)裁判口哨篮球运动比赛专用进口哨RA0040-K 裁判用品 其他体育设备 1 25.0 摩腾/Molten\摩腾RA0040-K 验收通过
5 百岁山 百岁山/Ganten 570ml*24瓶 矿泉水 54 2592.0 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 验收通过
6 得力 7303 胶水 液体胶水 5 17.5 得力/deli\7303 验收通过
7 妙洁 纸杯 270ml加大加厚纸杯 20 250.0 妙洁/magic\270ml加大加厚 验收通过
8 金得利 Q325 抽杆夹 磨砂抽杆夹 20 60.0 金得利/Kinary\Q325 验收通过
9 晨光 抽杆夹 ADM94521抽杆夹 文件夹 20 40.0 晨光/M&G\ADM94521 验收通过
10 得力 票夹 8552 票夹/长尾夹 2 26.0 得力/deli\8552 验收通过
11 得力 订书针 0012订书钉 40 40.0 得力/deli\0012· 验收通过
12 得力 档案盒 5682档案盒 10 75.0 得力/deli\5682 验收通过
13 京东京造 平拖 JZBT4201 平板拖把 1 55.0 京东京造\JZBT4201 验收通过
14 清水 保温壶 开水瓶 3192保温壶 3 294.0 清水\3192 验收通过
15 斯伯丁 篮球 74-716A比赛篮球 2 480.0 斯伯丁/Spalding\74-716A 验收通过
16 得力 中性笔 s73中性笔 1.0签字笔 3 72.0 得力/deli\s73 验收通过
17 苏泊尔 SWF17E13B 电水壶 电热水壶 4 540.0 苏泊尔/SUPOR\SWF17E13B 验收通过
18 卡西欧 GY-120 计算器 大号计算器 1 65.0 卡西欧/Casio\GY-120 验收通过
19 金号毛巾 纯棉毛巾 3 45.0 金号毛巾\毛巾 验收通过
20 知绿源 消毒湿巾75%酒精一包10片 酒精片 5 20.0 知绿源\消毒湿巾 验收通过
21 得力 起钉器 0231起钉器 其它财会用品 5 20.0 得力/deli\0231 验收通过
22 得力 18260 得力 18260 插座 插线板插座 3米 多功能插座 1 55.0 得力/deli\18260 验收通过
23 清水 SM-3262 水瓶 不锈钢热水瓶 6 408.0 清水/SHIMIZU\SM-3262 验收通过
24 倍方 增高架 电脑增高架 1 158.0 倍方\电脑增高架 验收通过
25 朵胤 草帽 防晒草帽 15 187.5 朵胤\草帽 验收通过
26 清风抽纸 硬抽 盒装硬抽 36 270.0 清风/qingfeng\清风抽纸 验收通过
27 优和 国旗 多规格1号 2号 3号 4号 5号 1 38.0 优和\国旗 验收通过
28 得力 9064 便利贴/告示贴/百事贴/便条纸/N次贴 5 17.5 得力/deli\9064 验收通过
29 南孚 5号 电池 南孚电池 110 275.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
30 得力 0018 回形针 得力回形针 50 75.0 得力/deli\0018 验收通过
31 得力 0309 订书机 黑色 1 11.5 得力/deli\0309 验收通过
32 熙轩新料环保特厚收纳箱 01040 塑料收纳箱衣服整理箱(多款可选) 6 588.0 熙轩\01040 验收通过
33 清风 100克无芯卷筒纸B01B 无芯卷纸 卫生纸 52 780.0 清风/qingfeng\100克无芯卷筒纸B01B 验收通过
34 知绿源 抹布 吸水抹布 15 75.0 知绿源\0080抹布 验收通过
35 齐心/Comix 102R 圆珠笔 30 30.0 齐心/Comix\102R 验收通过
36 莱特 收据 单据 凭证报销单 6 12.0 莱特\单据 验收通过
37 莱特 收据 单据 凭证报销单 3 6.0 莱特\单据 验收通过
38 得力 9863 印台 印台泥 3 18.0 得力/deli\9863 验收通过
39 得力 6600 中性笔 12支/盒 2 20.0 得力/deli\6600 验收通过
40 得力 6600 中性笔 12支/盒 15 150.0 得力/deli\6600 验收通过
41 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0221043001
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