中标
合肥高新创新实验小学关于塑封膜的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
420.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2025/01/09
公告摘要
项目编号2891451000000674275
预算金额75.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥高新创新实验小学 

二、    *履约供应商名称:  合肥市速亿巨腾办公设备有限公司 

三、    *采购项目编号:  2891451000000674275  

四、    *合同编号:   30911838 

五、    *验收单位:  合肥高新创新实验小学 

六、    *验收日期:  2025年1月9日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 霞光 A3-塑封膜 塑封膜 6 216.0 霞光\A3-塑封膜 验收通过
2 真彩 303888 水性小双头勾线笔 15 360.0 真彩/Truecolor\303888 验收通过
3 得力 9575 垃圾袋 80 400.0 得力/deli\9575 验收通过
4 维达 8包*3层120抽 抽纸 10 249.0 维达/Vinda\8包*3层120抽 验收通过
5 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 5包装 10 1750.0 晨光/M&G\APYVQ 959 验收通过
6 格之格 NT-CL2451plus+ 粉盒 6 1020.0 格之格\NT-CL2451plus+ 验收通过
7 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 验收通过
8 得力 30201 胶带/胶纸/胶条 20 70.0 得力/deli\30201 验收通过
9 得力 30407 双面胶带 30 135.0 得力/deli\30407 验收通过
10 得力 7092 胶棒 30 75.0 得力/deli\7092 验收通过
11 得力 8556ES 票夹/长尾夹 40 600.0 得力/deli\8556ES 验收通过
12 得力 3306 PU/PVC笔记本 50 1600.0 得力/deli\3306 验收通过
13 得力 5604 档案盒 30 405.0 得力/deli\5604 验收通过
14 普联 TL-WN726N(免驱版) 网卡 25 1875.0 普联/TP-Link\TL-WN726N(免驱版) 验收通过
15 格之格 388A 硒鼓碳粉 6 420.0 格之格\388A 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   薛连武 





返回顶部