公告摘要
项目编号2551451000000295824
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称:  芜湖小卖郎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2551451000000295824  
四、    *合同编号:   30555603 
五、    *验收单位:  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期:  2023年11月22日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 天顺 3米不锈钢伸缩旗杆 书报架/展示架 2 130.0 天顺/TRANSO-GLOVE\手持旗杆 验收通过
2 先科 K05 先科(SAST)K05手持高音喊话器扩音器小型嗽叭机播放宣传神器 2 104.0 先科/SAST\K05 验收通过
3 得力 8383 得力/deli 8383 牛皮纸档案袋 230 276.0 得力/deli\8383 验收通过
4 优和 卡套/证件套 60 96.0 优和/UHOO\6656 验收通过
5 茶花 0768 茶花强力排钩免打孔粘钩 0768 五组五金U型排钩 白色 1 14.0 茶花\0768 验收通过
6 得力 日记本 9 252.0 得力/deli\3185 验收通过
7 得力 海绵擦 3 15.0 得力/deli\7838 验收通过
8 得力 文件篮 8 96.0 得力/deli\924 验收通过
9 得力 8553 得力/deli 8553 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli\8553 验收通过
10 得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉 5 7.5 得力/deli\0012 验收通过
11 得力 5654 网格文件袋 50 170.0 得力/deli\5654 验收通过
12 青联 A5/B5/32K骑马钉胶装软面抄笔记本办公记事本日记本软抄本 【10本】 5560-32 课业本/教学用本 8 144.0 青联/qinglian\5560-32 验收通过
13 农夫山泉 饮用天然水 550ml*12 矿泉水/纯净水 50 1200.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*12 验收通过
14 得力 5301 得力/deli 5301 文件夹 5 32.5 得力/deli\5301 验收通过
15 得力 6036 得力/deli 6036 剪刀 2 14.0 得力/deli\6036 验收通过
16 得力 5683 档案盒 10 119.0 得力/deli\5683 验收通过
17 公牛 GN-606A 多功能插座 4 224.0 公牛/BULL\GN-606A 验收通过
18 得力 2043 美工刀 2 18.0 得力/deli\2043 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   陈舒敏
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