公告摘要
项目编号2331101000002420162
预算金额780.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 吴勇来源: 发布时间: 2023-05-17 09:20:59


一、 *采购人名称:湘潭市雨湖区响水乡中心学校

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区杰胜文化用品商行
三、 *采购项目编号:2331101000002420162
四、 *合同编号:44610348
五、 *验收单位:湘潭市雨湖区响水乡中心学校
六、 *验收日期:2023年5月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ADM95095 晨光文具办公资料册新锐派塑套资料册文件夹档案袋收纳盒试卷夹办公用品 ADM95095 10 70.0 晨光/M&G\ADM95095 验收通过
2 雅高 绵柔抹布 抹布 12 60.0 雅高\绵柔抹布 验收通过
3 晨光 ABS92741 晨光 票夹/长尾反尾夹 燕尾夹 15mm 19mm 25mm 32mm 41mm 50mm 2 32.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
4 齐心 AB600A 文件夹抽杆夹 大号可夹150页 中号可夹100页 小号可夹50页 10 200.0 齐心/Comix\AB600A 验收通过
5 k35 晨光/M&G K35中性笔(12支/盒) 黑色红色蓝色水性笔适配替芯G5(20支/盒) 2 56.0 晨光/M&G\k35 验收通过
6 榄菊 香薰/香囊榄菊蚊香加大盘10圈 李字檀香蚊香 12 54.0 榄菊/Lanju\蚊香 验收通过
7 维克奇 一次性塑料杯子 一次性纸杯子 2 20.0 维克奇\400 验收通过
8 消毒液 酒精分装瓶 喷瓶 喷壶 洒水壶 6 36.0 金拉维/JVIRRA\600 验收通过
9 百利文 A4文件袋 手提袋 公文袋 电脑包 10 70.0 百利文\110 验收通过
10 景田 景田矿泉水 24瓶/件 4 140.0 景田\555ML*24 验收通过
11 南孚 5号7号普通干电池2粒装 10 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
12 奥狮龙乒乓球拍一副装2105 2107 12 480.0 奥狮龙\2105 2107 验收通过
13 红双喜铝合金一体杆羽毛球拍一副装3020 300 108(铁合金) 6 780.0 红双喜/DHS\3020 300 验收通过
14 红双喜羽毛球401 402(12个/桶) 03(3个/桶) dhs红双喜羽毛球耐打稳定训练用球正品练习羽毛球室内外12只装 授权专卖 正品保证 2 116.0 红双喜/DHS\401 402 03 验收通过
15 500g84消毒液 家用 酒店单位学校幼儿园公共场所环境喷施消毒水除菌杀菌衣物漂白剂黄瓶子 10 20.0 彩天\84 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:吴勇







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