公告摘要
项目编号2521101000009571080
预算金额98.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 赵文祥来源: 发布时间: 2024-02-19 16:51:23


一、 *采购人名称:株洲市医疗保障局

二、 *履约供应商名称:石峰区文雅文体用品商贸行
三、 *采购项目编号:2521101000009571080
四、 *合同编号:50139672
五、 *验收单位:株洲市医疗保障局
六、 *验收日期:2024年2月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 48 672.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
2 五月花 WYH-702 纸杯 40 1024.0 五月花/MAY FLOWER\WYH-702 验收通过
3 兰诗 FH-1157 垃圾袋 50 1760.0 兰诗\FH-1157 验收通过
4 得力 DL2789A 剪刀 3 102.0 得力/deli\DL2789A 验收通过
5 维达 V4073 卷筒纸 48 1680.0 维达/Vinda\V4073 验收通过
6 白猫 高效去油洗洁精 洗洁精 24 356.64 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精 验收通过
7 得力 3691 得力3691鼠标垫(黑)(块) 20 192.0 得力/deli\3691 验收通过
8 茶花 B4301P不锈钢金属厨房清洁球 金属钢丝球 单位:包 20 124.0 茶花\B4301P 验收通过
9 妙洁 胶棉拖把 吸水海绵自带清洁刷 送原装替换头 共2个拖把头 MOJ-MOJT-C-EC 6 347.4 妙洁/magic\MOJ-MOJT-C-EC 验收通过
10 金灶/KAMJOVE H7电热水壶 1 298.0 金灶/KAMJOVE\H7 验收通过
11 得力 9165 台历架 30 627.0 得力/deli\9165 验收通过
12 晨光 晨光(M&G) AJD95787玻璃布胶带 10 200.0 晨光/M&G\AJD95787 验收通过
13 晨光 文具双面胶 高粘性棉纸胶带 学生/办公通用双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 单卷装AJD97394 20 40.0 晨光/M&G\AJD97394 验收通过
14 粤花 3升酒精加厚喷壶 6 138.0 粤花\3L 验收通过
15 茶花 0768 茶花 五组五金U型挂钩 0768 挂钩/粘钩 15 225.0 茶花\0768 验收通过
16 妙洁 妙洁魔净无痕擦拭布 镜子清洁神奇抹布厨房擦地桌子玻璃杯快干吸水不掉毛用品工具 2片装 20 200.0 妙洁/magic\MTFM2 验收通过
17 拜耳 杀虫胶饵 灭鼠/杀虫剂 10 400.0 拜耳/bayer\杀虫胶饵 验收通过
18 闹钟/挂钟 得力8842木纹挂钟(12寸)(木纹)(只)(100135851PCS) 3 227.7 得力/deli\8842 验收通过
19 得力19353挂钩_1.5kg(白色)(4只/卡)(100122250PCS) 20 98.0 得力/deli\19353 验收通过
20 电话机(有绳/无绳/网络) 晨光 M&G AEQ96755 有线固定电话机座机固话座式家庭办公免电池商务来电显示 【单个装】 3 254.49 晨光/M&G\AEQ96755 验收通过
21 晨光(M&G)桌型牌 提示牌 T型横式强磁台签220*110mm 会议酒店展示牌 铭牌 座位牌 ASC99336 单个装 30 783.9 晨光/M&G\ASC99336 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:赵文祥







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