公告摘要
项目编号2031451000000288232
预算金额480.00元
招标公司亳州学院
招标联系人-
中标公司安徽沛哚商贸有限公司46.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州学院 
二、    *履约供应商名称:  安徽沛哚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2031451000000288232  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  亳州学院 
六、    *验收日期:  2023年11月23日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 曾木匠 手机收纳盒木质桌面48格 3 207.0 曾木匠\手机收纳架 验收通过
2 晨光 GP1008 晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 5 125.0 晨光/M&G\GP1008 验收通过
3 晨光 GP1008 晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 10 250.0 晨光/M&G\GP1008 验收通过
4 晨光 ADM95289 档案盒 10 120.0 晨光/M&G\ADM95289 验收通过
5 得力 7402 A4打印纸 70g克500张*8包一箱 2 360.0 得力/deli\7402 验收通过
6 得力 硬面抄 得力(deli)25K100张高档款活页笔记本子文具 商务办公记事本日记本办公用品 10 380.0 得力/deli\得力(deli)黑色3164 验收通过
7 电脑显示器支架 笔记本多功能支架/桌 2 470.0 无品牌\电脑显示器支架 验收通过
8 金士顿 DTX/256GB U盘 2 436.0 金士顿/Kingston\DTX/256GB 验收通过
9 罗技 MK275 键盘 1 138.0 罗技/Logitech\MK275 验收通过
10 晨光 AWG97003 液体胶水 10 40.0 晨光/M&G\AWG97003 验收通过
11 罗技 MK270 无线鼠标 3 480.0 罗技/Logitech\MK270 验收通过
12 闪迪 CZ880 U盘 1 458.0 闪迪/Sandisk\CZ880 验收通过
13 得力 0467 订书机得力省力型订书机/装订器 2 46.0 得力/deli\0467 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   李梦新
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