公告摘要
项目编号2131101000012073735
预算金额92.80元
招标联系人-
中标公司醴陵市文成轩文具店40.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 郭娟 来源: 发布时间: 2024-09-12 12:56:43


一、 *采购人名称:醴陵市泗汾镇淇田完全小学

二、 *履约供应商名称:醴陵市文成轩文具店
三、 *采购项目编号:2131101000012073735
四、 *合同编号:52020885
五、 *验收单位:醴陵市泗汾镇淇田完全小学
六、 *验收日期:2024年9月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 棉布拖把 3 45.0 A\1 验收通过
2 得力 3把装(20cm波浪尺) 三角板 3 84.0 得力/deli\3把装(20cm波浪尺) 验收通过
3 唯赢 跳绳 20 180.0 唯赢\跳绳 验收通过
4 得力 0307 订书机 12# (单位:台) 混色 3 45.0 得力/deli\0307 验收通过
5 得力DBH-2612AX激光碳粉盒(黑色)(单位:个) 3 288.0 得力/deli\DBH-2612AX 验收通过
6 都洁 3.7L 强力花香洁厕剂 4桶/箱 2 78.0 都洁\强力花香洁厕剂3.7L 验收通过
7 红领巾 30 75.0 优和\SH65 验收通过
8 儿童 篮球 5 145.0 威尔胜/Wilson\WB181C 验收通过
9 得力3222-2号国旗(面)(100000583XN) 1 62.0 得力/deli\3222-2 验收通过
10 7米跳绳 2 78.0 其他家\7米 验收通过
11 五子棋 10 100.0 其他家\无 验收通过
12 得力7403莱茵河复印纸(A4-70g) 15 514.5 得力/deli\7403 验收通过
13 得力S851直液式走珠笔0.5mm全针管(黑)(12支/盒 单位:支) 10 30.0 得力/deli\S851 验收通过
14 绿茶 5 250.0 \ 验收通过
15 塑料手提水桶 2 32.0 纤诗洁\KJ15 验收通过
16 大容量簸箕 不锈钢灰斗 5 84.0 海斯迪克\HK-583 验收通过
17 棕扫把 5 77.5 科力邦\KB1131 验收通过
18 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) 10 92.8 得力/deli\5531 验收通过
19 得力9556圆形纸篓(蓝)(只) 5 58.3 得力/deli\9556 验收通过
20 金马王CL-8845象棋 10 150.0 金马王/jinmawang\CL-8845 验收通过
21 西玛KP101凭证封面(213-130) 2 29.0 西玛/simaa\KP101 验收通过
22 南孚 7号电池 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
23 宇生富LX6001排球 5 265.0 宇生富\LX6001 验收通过
24 红双喜/DHS 1012羽毛球拍 10 590.0 红双喜/DHS\1012 验收通过
25 维达V4345卫生纸 1 32.0 维达/Vinda\V4345 验收通过
26 得力6047剪刀(混)(把) 10 155.0 得力/deli\6047 验收通过
27 得力5684档案盒(蓝)(只) 10 155.0 得力/deli\5684 验收通过
28 得力 5505 文件袋 (单位:只) 蓝 20 40.0 得力/deli\5505 验收通过
29 晨光(M&G) GP-1111 中性笔 0.7mm 黑色 20 40.0 晨光/M&G\GP-1111 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:郭娟







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