公告摘要
项目编号2391101000011728446
预算金额88.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李凌云 来源: 发布时间: 2024-05-14 20:35:37


一、 *采购人名称:湘乡市金薮中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:2391101000011728446
四、 *合同编号:51802961
五、 *验收单位:湘乡市金薮中心学校
六、 *验收日期:2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 大排棉布拖把 20 255.0 无品牌\大排棉布拖把 验收通过
2 怡宝 纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水 30 1152.0 怡宝\纯净水555ml*24瓶 验收通过
3 简迅美板拖60cm 简迅美板拖60cm 平板拖把/拖把布 5 136.0 无品牌\简迅美板拖60cm 验收通过
4 登比 马卡龙气球50个/包装扮用品 5 72.0 登比\马卡龙气球加厚 验收通过
5 晨光 ASCN9523红领巾 纺织包/兜/带 100 360.0 晨光/M&G\ASCN9523 验收通过
6 得力 T3272 胶套本(混)学生用笔记本 20 135.0 得力/deli\T3272 验收通过
7 晨光 晨光/M&G 奖状/证书 100 60.0 晨光/M&G\A4荣誉证书内芯 验收通过
8 得力 A4板夹 20 120.0 得力/deli\板夹 验收通过
9 一次性警戒线(红)隔离带 10 84.0 无品牌\一次性警戒线 验收通过
10 手工大铁扫把 40 600.0 无品牌\手工大铁扫把 验收通过
11 回力 回力 雨靴 雨鞋 2 61.6 回力/Warrior\雨靴 验收通过
12 得力 得力 S502 思达可加墨白板笔 2.0mm 10 26.3 得力/deli\S502 验收通过
13 得力FB540缝线本 20 88.0 得力/deli\FB540 验收通过
14 晨光fa5360j车线本读书笔记 60 144.0 晨光/M&G\fa5360j 验收通过
15 玛丽S-3240炫彩卡通卡抄 80 128.0 玛丽\S-3240 验收通过
16 南孚纽扣电池 CR2430圆形电池 3V 7 42.0 南孚/NANFU\CR2430 验收通过
17 超威600g玫瑰花香杀虫雾剂 21 514.5 超威\超威600g玫瑰花香杀虫雾剂 验收通过
18 清风B01CFMJ金装系列中卷无芯1800g卫生卷纸6提/件 15 420.0 清风/qingfeng\B01CFMJ 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李凌云







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