中标
怀化市工业和信息化局关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
220.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/09/19
公告摘要
项目编号2371101000014852448
预算金额60.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 林卫明 来源: 发布时间: 2024-09-19 14:18:05


一、 *采购人名称:怀化市工业和信息化局

二、 *履约供应商名称:鹤城区金利文办公用品店
三、 *采购项目编号:2371101000014852448
四、 *合同编号:54152317
五、 *验收单位:怀化市工业和信息化局
六、 *验收日期:2024年9月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 0236 水桶 6 144.0 茶花\0236 验收通过
2 好媳妇 AGW-4475 扫把撮箕套装 6 168.0 好媳妇\AGW-4475 验收通过
3 昂特 JS-861 商务公文包 2 316.0 昂特\JS-861 验收通过
4 别针/回形针/大头针 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696 30 60.0 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
5 斑马牌 秀丽笔 秀丽笔 20 200.0 斑马牌/ZEBRA\秀丽笔 验收通过
6 昂特 JS-826 文件袋 6 408.0 昂特\JS-826 验收通过
7 心相印 H200 抽纸 3盒/提 12提/箱 24 576.0 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 验收通过
8 晨光(M&G) 陶瓷球珠系列 0.5mm中性笔AGPA2004 水笔 整盒12支 60 120.0 晨光/M&G\AGPA2004 验收通过
9 得力 9702 得力9702五层金属外壳文件柜桌面文件柜(闪银蓝) 2 560.0 得力/deli\9702 验收通过
10 铁头 铁铲 锄头 5 175.0 铁头\012 验收通过
11 铁头 铁铲 锄头 6 168.0 铁头\012 验收通过
12 天王星 挂钟 时英钟 1 380.0 天王星/Telesonic\SQSFjd9e4j 验收通过
13 晨光 ASS91316 晨光(M&G)文具18mm办公美工刀刀片不锈钢大号壁纸刀具手工裁纸拆快递开箱墙纸刀美术刀子伸缩刀架ASS91316 6 54.0 晨光/M&G\ASS91316 验收通过
14 声丽 耳机 2 136.0 声丽\2688 验收通过
15 辉隆 6607整理箱 4 460.0 辉隆\100 验收通过
16 艾美特(airmate) FS40111T2 5叶 落地扇 电风扇 黑色 1 249.0 艾美特/Airmate\FS40111T2 验收通过
17 超宝 超宝 胶棉拖把 6 348.0 超宝/CharlesBarnes\050 验收通过
18 PU/PVC笔记本 申士会议记录本1025A4黑色104页 12 336.0 申士/SNSIR\1025 验收通过
19 博文笔记本 10 220.0 博文/bowen\531 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:林卫明







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