公告摘要
项目编号2161101000005243859
预算金额9.00元
招标公司邵阳工业学校
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邵阳工业学校来源: 发布时间: 2023-12-01 09:23:38


一、 *采购人名称:邵阳工业学校

二、 *履约供应商名称:邵阳市德悦商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2161101000005243859
四、 *合同编号:46749505
五、 *验收单位:邵阳工业学校
六、 *验收日期:2023年12月1日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晟易升 工作服 7 105.0 晟易升\无型号 验收通过
2 客立客 家用免水洗强力去污皮具护理 1 115.0 客立客\清洗剂 验收通过
3 雅格 锂电强光可充电LED户外照明 15 795.0 雅格/YAGE\YG-3758C 验收通过
4 标拓 BT-CF228A硒鼓 硒鼓 4 780.0 标拓\BT-CF228A硒鼓 验收通过
5 劳博士 双胶下水裤 1 115.0 劳博士\劳博士LBS805 验收通过
6 3539 高筒防滑水靴 雨鞋 17 459.0 3539\高筒防滑水靴 验收通过
7 手工之家 草帽遮阳遮雨斗笠帽子竹编 7 105.0 手工之家\通用 验收通过
8 雨航 NJ613 雨航 CYFT882 雨衣 7 182.0 雨航\NJ613 验收通过
9 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液25KG 清洁厕所外墙瓷砖去除水泥砂浆罐车污垢清洗剂 10 1380.0 斯铂格\BGS-223 验收通过
10 蓝月亮 薰衣草3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 7 385.0 蓝月亮/Blue moon\薰衣草3kg/瓶 验收通过
11 茶花 浸塑衣架不易生锈钢丝晒衣架 15 118.5 茶花\B50012 验收通过
12 DKKIT典克 金属哨子 30 180.0 DKKIT典克\KS-A2 验收通过
13 印油/印泥/印台 得力9860快干印台(红)(只) 1 8.8 得力/deli\9860 验收通过
14 五月花 五月花 水桶 WYH-SN601 15 240.0 五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601 验收通过
15 净佰俐 84消毒液470ml 84消毒液 100 230.0 净佰俐\84消毒液470ml 验收通过
16 优易固 封箱胶带、透明胶带 5 75.0 优易固\55mm*200Y*1 验收通过
17 京惠思创 京惠思创 抹布百洁布擦车毛巾吸水不易掉毛去油污厨房擦家具玻璃加厚 15 120.0 京惠思创\JH8931 验收通过
18 爱好中性笔832,8977 4 43.24 爱好/AIHAO\832 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邵阳工业学校







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