公告摘要
项目编号2611451000000552353
预算金额900.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 马鞍山市妇幼保健院(马鞍山市第二人民医院) 

二、    *履约供应商名称:  马鞍山市育腾办公用品有限公司 

三、    *采购项目编号:  2611451000000552353  

四、    *合同编号:   30797664 

五、    *验收单位:  马鞍山市妇幼保健院(马鞍山市第二人民医院) 

六、    *验收日期:  2024年10月2日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 宝克 PS1800 替芯/铅芯 2 2.46 宝克/Baoke\PS1800 验收通过
2 襄恺冉 卡纸 彩色 1000 900.0 襄恺冉\卡纸 验收通过
3 中诺 C229 电话机(有绳/无绳/网络) 20 1197.2 中诺/CHINOE\C229 验收通过
4 得力 7757 彩色复印纸 2 29.52 得力/deli\7757 验收通过
5 得力 7651 胶装本 160 275.2 得力/deli\7651 验收通过
6 得力 5309 文件夹 3 24.12 得力/deli\5309 验收通过
7 南韩 100A 4B100A 橡皮 2 1.48 南韩\100A 验收通过
8 玛丽 3240 记事本 10 13.1 玛丽\3240 验收通过
9 得力 3218 橡皮筋/橡胶圈/乳胶圈 16 43.36 得力/deli\3218 验收通过
10 得力 30401 双面胶带 23 17.02 得力/deli\30401 验收通过
11 得力 0012 订书钉 50 53.5 得力/deli\0012 验收通过
12 得力 6811 白板笔 10 23.8 得力/deli\6811 验收通过
13 得力 5539 抽杆夹 文件夹 10 9.8 得力/deli\5539 验收通过
14 张小泉 HBS-154 剪刀 2 23.46 张小泉\HBS-154 验收通过
15 得力 6546(单支) 圆珠笔 32 23.68 得力/deli\6546(单支) 验收通过
16 晨光 k35 中性笔 2 3.44 晨光/M&G\k35 验收通过
17 晨光 k35 中性笔 73 125.56 晨光/M&G\k35 验收通过
18 晨光 k35 中性笔 290 498.8 晨光/M&G\k35 验收通过
19 玛丽 128页32K 硬面抄 32200 3 15.24 玛丽\32200 验收通过
20 庄博 30020 档案盒2公分 9302 10 14.8 庄博\30020 验收通过
21 南韩 胶水 固体胶 35g 9 33.21 南韩\胶水 验收通过
22 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 5 40.2 得力/deli\30369 验收通过
23 得力 30412 双面胶带 5 11.5 得力/deli\30412 验收通过
24 得力 5302 文件夹 5 29.95 得力/deli\5302 验收通过
25 晨光 - 马克笔 1407 2 4.1 晨光/M&G\- 验收通过
26 得力 6881 记号笔/粗笔 2 2.46 得力/deli\6881 验收通过
27 双赢 海绵擦 2306白板擦 2 4.1 双赢\2306 验收通过
28 庄博 2505 /2505A 档案袋 50 78.0 庄博\2505 验收通过
29 百友 纸类标签 自粘性标签 10 5.7 百友\标签 验收通过
30 得力 9062 便签本/便条纸/N次贴 百事贴 5 17.2 得力/deli\9062 验收通过
31 得力 7316 胶水 液体胶 10 18.9 得力/deli\7316 验收通过
32 得力 909 笔筒/座/插/架 2 13.62 得力\909 验收通过
33 斑马 YYTS5 记号笔/粗笔 14 74.62 斑马/ZEBRA\YYTS5 验收通过
34 齐心 报告夹A858 30 66.3 齐心/Comix\A858 验收通过
35 南韩 橡皮4B200A 7 7.49 南韩\4B200A 验收通过
36 得力 5602 档案盒 5 40.6 得力/deli\5602 验收通过
37 得力 文件袋 5501 160 196.8 得力/deli\5501 验收通过
38 得力 挂钟/石英钟 9005 2 139.4 得力/deli\9005 验收通过
39 得力 7674 胶装本 无线装订本 16 40.64 得力/deli\7674 验收通过
40 得力 5308 文件夹/长押夹 3 16.74 得力/deli\5308 验收通过
41 得力 9256 板夹 1 8.77 得力/deli\9256 验收通过
42 得力 9864 印油/印泥/印台 3 26.07 得力/deli\9864 验收通过
43 得力 文件袋 5596 网格拉链袋 A4 5 19.7 得力/deli\5596 验收通过
44 得力 5603 档案盒 A4 25 235.75 得力/deli\5603 验收通过
45 得力 0018 别针/回形针/大头针 7 8.05 得力/deli\0018 验收通过
46 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 2 1.48 得力/deli\30065 验收通过
47 得力 0429 订书机 1 16.24 得力/deli\0429 验收通过
48 得力 0828 订书机 1 9.59 得力/deli\0828 验收通过
49 得力 8554 票夹/长尾夹 1 11.81 得力/deli\8554 验收通过
50 晨光 G-5 替芯/铅芯 465 344.1 晨光/M&G\G-5 验收通过
51 晨光 G-5 替芯/铅芯 10 7.4 晨光/M&G\G-5 验收通过
52 晨光 G-5 替芯/铅芯 162 119.88 晨光/M&G\G-5 验收通过
53 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   谢芮 





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